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關(guān)于審計問題整改落實情況的報告
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升,越來越多的事務(wù)都會使用到報告,要注意報告在寫作時具有一定的格式。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)?以下是小編為大家整理的關(guān)于審計問題整改落實情況的報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
關(guān)于審計問題整改落實情況的報告1
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
根據(jù)公司的要求,經(jīng)過我們的努力,對于上次審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行了認(rèn)真的整改和落實,并現(xiàn)向您匯報整改落實情況如下:
1. 問題描述:在上次審計中,我們發(fā)現(xiàn)了以下問題:(詳細描述問題及相關(guān)背景)
2. 整改措施:針對以上問題,我們采取了以下整改措施:(具體描述每個問題所采取的整改措施)
3. 落實情況:在整改過程中,我們按照公司的要求,制定了詳細的整改方案,并嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。同時,我們成立了專門的整改小組,負責(zé)整改事項的跟進和協(xié)調(diào),確保整改工作的.順利進行。經(jīng)過整改小組的共同努力,目前已完成的整改項目有:(列舉已經(jīng)完成的整改項目及相關(guān)情況)另外,還有部分整改項目正在進行中,我們已經(jīng)制定了具體的實施計劃,并安排了專人負責(zé)跟進。預(yù)計在規(guī)定時間內(nèi)完成整改任務(wù)。
4. 效果評估:為了驗證整改效果,我們對已經(jīng)完成的整改項目進行了評估。通過詳細的數(shù)據(jù)分析和實地調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn)整改措施的落實取得了較好的效果,問題的根本原因得到了有效的解決。
5.下一步工作:為了鞏固整改成果,我們將進一步加強內(nèi)部管理,完善相關(guān)制度和流程,嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)定,并不斷加強培訓(xùn)和教育,提高員工的意識和素質(zhì),確保公司運營的穩(wěn)定和健康發(fā)展。在此,我向您保證,我們會始終把審計問題整改工作作為公司重要的工作之一,認(rèn)真負責(zé)地落實各項整改措施,并持續(xù)改進,以確保公司的正常運作和發(fā)展。感謝您對我們工作的支持與關(guān)心!
關(guān)于審計問題整改落實情況的報告2
遂昌縣審計局:
經(jīng)濟責(zé)任審計時間為20xx年10月28日至11月20日,我縣審計局派出審計組對巫法源擔(dān)任原土地和房屋征收工作辦公室主任期間的經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行了審計。審計報告下發(fā)后,征收指導(dǎo)中心的主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次審計結(jié)果,并立即組織相關(guān)人員對問題進行自審,積極采取措施逐一整改,F(xiàn)將整改落實情況向大家匯報如下:
一、針對重復(fù)領(lǐng)取加班伙食補助3000元的問題,我們會及時通知相關(guān)人員,并按照規(guī)定要求退回重復(fù)領(lǐng)取的加班伙食補助。同時,我們將組織學(xué)習(xí)《關(guān)于規(guī)范機關(guān)單位工作人員夜餐費開支管理的通知》(遂財行〔20xx〕132號)文件的精神,進一步加強單位內(nèi)部審核,并嚴(yán)格執(zhí)行夜餐費開支管理規(guī)定。
二、對于結(jié)余資金89.93萬元未盤活的問題,已與縣財政協(xié)商溝通,由我中心合理使用。
三、已完成修改,如下:針對會計基礎(chǔ)資料不完整的問題(20xx、20xx年度發(fā)放20xx年1月至6月期間食堂飯卡以及工會發(fā)放的春節(jié)慰問品大米、食用油,發(fā)放清單上未簽字),我們已經(jīng)全面進行了整改措施。通過與相關(guān)當(dāng)事人溝通,補全了發(fā)放清單上的簽字信息,進一步規(guī)范了會計基礎(chǔ)工作,并嚴(yán)格做好了原始憑證的審核工作。
在積極整改的同時,認(rèn)真自我反省,在以后的工作中加強以下幾個方面工作:
一、加強財務(wù)隊伍建設(shè)。進一步加強單位財務(wù)隊伍人員的.相關(guān)培訓(xùn),提高財務(wù)理論業(yè)務(wù)知識。
二、加強財務(wù)管理。強化財務(wù)審核,以確保外來原始憑證的真實性和合法性。同時,確保入賬原始憑證具備齊全的要素,并符合票據(jù)合規(guī)要求。
三、加強單位內(nèi)部管理制度 。進一步完善單位內(nèi)部各項管理制度,促進單位各項管理更加規(guī)范化。
遂昌縣土地和房屋征收工作指導(dǎo)中心
20xx年11月9日
關(guān)于審計問題整改落實情況的報告3
尊敬的XXX:
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》和《XX省人民政府關(guān)于加強審計工作的實施意見》等關(guān)于審計整改的`要求,現(xiàn)將審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況報告如下:
一、審計項目基本情況
20xx年10月至20xx年2月,X審計X對xx衛(wèi)生院20xx-20xx年財政財務(wù)收支情況進行了審計,我院按照X審計X要求提供了相關(guān)資料,配合X審計X完成了審計工作。
二、審計發(fā)現(xiàn)問題及整改落實情況
(一)關(guān)于“擅自擴大公共衛(wèi)生專項工作經(jīng)費和其他資金開支范圍違規(guī)發(fā)放職工增量獎勵性績效工資X元”的問題整改落實情況:我單位已按審計要求清退收回違規(guī)發(fā)放金額X元。
(二)關(guān)于“超標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費20xx元”的問題整改落實情況:我單位已按審計要求清退收回違規(guī)報銷的差旅費20xx元。
(三)關(guān)于“擠占事業(yè)辦公費8745元”的問題整改落實情況:我單位已按審計要求退還原資金渠道。
(四)關(guān)于“參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補助和報銷醫(yī)保費用共計X元”的問題整改落實情況:我單位已于3月28日將參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補助和報銷醫(yī)保費用共計X元退還原渠道資金。
(五)關(guān)于“醫(yī)療收入賬賬不符”的問題整改落實情況:我單位自收到審計報告后,財務(wù)科組織了清理,清理發(fā)現(xiàn)財務(wù)入賬金額用手工匯總,匯總時出現(xiàn)差錯,同時存在財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)取數(shù)期間與醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)期間不一致。今后將認(rèn)真核對醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù),杜絕手工匯總差錯,保證數(shù)據(jù)期間一致,做到賬賬相符。
(六)關(guān)于“固定資產(chǎn)賬實不符X元”的問題整改落實情況:我單位已將未納入固定資產(chǎn)核算管理的固定資產(chǎn)X元登記入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),補記入固定資產(chǎn)科目,現(xiàn)已資產(chǎn)賬實相符。
(七)關(guān)于“虛增收入總額X元,虛減負債總額X元”的問題整改落實情況:我單位已按審計報告要求做賬務(wù)調(diào)整。
(八)關(guān)于“醫(yī)療收入X元無入賬依據(jù)”的問題整改落實情況:此醫(yī)療收入屬我單位xx點醫(yī)療收入,我單位已按縣衛(wèi)健局20xx年第二次黨委會議研究決定進行了整改:1.已注銷xx點醫(yī)療點,XXX回歸我單位中醫(yī)館從事常規(guī)中醫(yī)診療工作。2.我單位已向縣衛(wèi)健局黨委作出深刻書面檢查,并完善管理制度。
三、審計建議采納情況
(一)關(guān)于“加強經(jīng)費管理。各類項目經(jīng)費和專項工作補助資金應(yīng)專款專用”的建議采納情況:我單位同意采納,今后各類項目經(jīng)費和專項工作補助資金專款專用。
(二)關(guān)于“加強費用報銷審核,確保財政預(yù)算資金使用合規(guī)!钡慕ㄗh采納情況:我單位同意采納,今后嚴(yán)格審核費用報銷憑證,保證財政預(yù)算資金使用合規(guī)。
(三)關(guān)于“加強內(nèi)部控制管理。一是健全財務(wù)管理、三重一大等制度規(guī)范,完善單位內(nèi)控管理制度。二是從嚴(yán)監(jiān)管所屬醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)開展、完整核算收支。三是嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一會計制度和有關(guān)財經(jīng)法規(guī),規(guī)范資產(chǎn)、負債、收入等各項會計要素核算處理。四是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保管理制度,確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)!钡慕ㄗh采納情況:我單位同意采納,已重新修訂財務(wù)管理制度、三重一大等制度,嚴(yán)格監(jiān)管醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)開展、完整核算收支,嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一會計制度和有關(guān)財經(jīng)法規(guī),規(guī)范資產(chǎn)、負債、收入等各項會計要素核算處理。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保管理制度,確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)。
特此報告。
XXX衛(wèi)生院
20xx年11月4日
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