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扶貧監(jiān)督執(zhí)紀自查報告

時間:2017-06-13 11:00:05 自查報告 我要投稿

扶貧監(jiān)督執(zhí)紀自查報告

  要求相關部門對扶貧領域項目資金使用的各個環(huán)節(jié)認真開展自查自糾。對查找出來的風險點和問題進行專題分析研究,形成一份自查報告,報送市紀委備案。對沒有發(fā)現(xiàn)問題的,單位主要領導要作出書面承諾。如下是中國人才網給大家整理的扶貧監(jiān)督執(zhí)紀自查報告,希望對大家有所作用。

扶貧監(jiān)督執(zhí)紀自查報告

  扶貧監(jiān)督執(zhí)紀自查報告篇【一】

  為認真貫徹落實黨風廉政建設責任制,強化對金融扶貧項目事前、事中、事后監(jiān)管,促進黨員干部廉潔從政,近日,都蘭縣制定了《金融扶貧項目廉潔報告制度(試行)》。

  《制度》按照“決策程序符合規(guī)范、招投標程序符合規(guī)定、建設質量符合標準、工程驗收符合要求、干部履職公正透明、紀律審查事實清楚”的要求,把黨風廉政建設融入到項目建設的全過程,通過繪制廉政風險防控圖、建立廉潔檔案、上報廉潔報告表、監(jiān)督檢查四個環(huán)節(jié),對項目建設進行全程監(jiān)督、全程留痕,切實落實項目終身負責制,從源頭和過程監(jiān)督中預防、遏制腐敗行為發(fā)生。

  《制度》根據“誰管項目、誰用資金、誰負主體責任”的原則,各項目實施單位要在項目決策、招(議)投標、建設、驗收四個環(huán)節(jié)繪制廉政風險防控流程圖,找準廉政風險點,采取有效措施做好防范工作。項目實施單位要將廉潔檔案的建立貫穿于項目決策、招(議)投標、建設、驗收等全過程,重點內容包含集體討論項目的會議紀要,項目立項報告、立項批文,項目預算方案,項目資金來源、招(議)投標情況、工程決策、預決算、監(jiān)理、資金管理使用情況及合同簽訂、項目推進階段材料、竣工驗收報告和項目審計報告等。

  《制度》要求各項目實施單位要根據項目決策、招(議)投標、建設、驗收環(huán)節(jié),認真填寫每一個環(huán)節(jié)的.廉潔報告表,其中立項環(huán)節(jié)包含決策、審批等20個風險點,招(議)投標環(huán)節(jié)包含造價審核及確定控制價上限等21個風險點,建設環(huán)節(jié)包含設計概算調整、監(jiān)理等20個風險點,驗收環(huán)節(jié)包含工程完成、竣工驗收等19個風險點,廉潔報告表經由單位“一把手”審核簽字后報縣紀委備案,并進行公示?h紀委組織人員不定期對項目廉潔檔案建檔、工程進展、資金撥付使用等情況進行監(jiān)督檢查,根據發(fā)現(xiàn)的問題及時提出廉政預警意見,限期整改,違紀違法問題按照相關規(guī)定處理。

  扶貧監(jiān)督執(zhí)紀自查報告篇【二】

  為進一步加強全區(qū)扶貧資金使用管理工作,提升扶貧資金的使用效益,規(guī)范扶貧資金使用管理,認真抓好扶貧專項資金審計發(fā)現(xiàn)問題的整改,嚴明工作紀律,深入扎實推進我區(qū)精準扶貧工作,經研究決定,對扶貧資金管理使用情況開展專項督查。

  工作目標

  通過督查,進一步落實好扶貧資金各項政策,提升扶貧資金使用效益,規(guī)范扶貧資金使用管理,認真抓好扶貧專項資金審計發(fā)現(xiàn)問題的整改,嚴明工作紀律,著力發(fā)現(xiàn)財政扶貧資金管理使用中存在的違規(guī)違紀違法問題,切實加強扶貧領域監(jiān)督執(zhí)紀問責,為全區(qū)打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、實現(xiàn)扶貧開發(fā)工作目標提供堅強紀律保障。

  時間步驟

  2017年2月28日至3月5日,各單位對扶貧資金管理使用情況進行自查自糾,區(qū)督查組對各單位扶貧資金管理使用情況進行實地督查。2017年3月6日至15日,市監(jiān)察局將組織各縣區(qū)監(jiān)察局開展互查。每縣區(qū)隨機抽取至少3個鄉(xiāng)鎮(zhèn),每鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 個村,進行重點全面檢查。

  自查督查內容

  2014年至2016年所有各項財政預算安排的扶貧資金使用管理情況。

  (一)資金的申報、審批情況:扶貧項目資金是否申報、審批、分配是否符合政策、程序、規(guī)定情況。包括是否集體研究,是否項目評審,是否符合扶貧資金投向,是否公示、是否按照審計程序,精準到戶等。

  (二)扶貧資金使用撥付情況:是否嚴格按照相關政策要求及時、足額撥付到位,有無截留、擠占、挪用、滯留、舉報,貪污和騙取扶貧資金現(xiàn)象。

  (三)扶貧資金實施情況:是否按規(guī)劃組織實施,項目調整是否符合程序要求,是否嚴格執(zhí)行招投標制度,特別是項目實施單位在資金使用分配過程中補助標準、補助對象、審批程序是否符合政策規(guī)定。

  (四)資金管理運行情況:是否實行專戶運行、專賬核算、專人管理,是否執(zhí)行扶貧資金報賬制度。

  (五)扶貧資金項目建成后續(xù)管理情況:項目實施行政村是否建立扶貧項目后續(xù)管理辦法,特別是扶貧項目公益設施的管理,是否確保扶貧項目持續(xù)和有效地發(fā)揮效益。

  (六)群眾滿意度情況:是否讓貧困地區(qū)真正發(fā)展、貧困群眾真正受益,群眾對扶貧項目和扶貧工作是否滿意。

  督查方式

  (一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)要對本單位扶貧資金使用情況進行自查,并將工作自查報告、《扶貧資金管理使用自查情況登記表》《扶貧工作自查問題線索報告表》報送至區(qū)紀委。

  (二)實地督查

  成立由區(qū)紀委監(jiān)察局、區(qū)檢察院、區(qū)財政局、區(qū)審計局、區(qū)扶貧辦聯(lián)合組成的督查組,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)扶貧工作開展情況及扶貧資金使用情況進行全面檢查。各督查組將督查報告報送至區(qū)紀委。

  有關要求

  (一)加強組織領導。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)要高度重視自查工作,切實加強領導,明確任務和分工,落實工作責任,確保督查工作順利推進。

  (二)加大問責力度。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)在自查時要認真負責,發(fā)現(xiàn)問題及時改正;區(qū)督查組督查時要全方位進行督查,要督促本地扶貧資金審計發(fā)現(xiàn)問題的整改,一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀違法問題并查實的,堅持“一案雙查”,既要追究分管負責人的主要責任、具體承辦人的直接責任,還要追究所在黨委的主體責任和紀委的監(jiān)督責任。

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