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公司差旅費報銷制度

時間:2022-11-06 17:48:39 規(guī)章制度 我要投稿

公司差旅費報銷制度范本

  公司差旅費報銷制度范本一

  為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。
  一、辦理程序
  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
  2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
  3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結(jié)果,簽署考核意見。
  4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
  5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
  6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。
  7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
  二、費用標準
  總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。
  (1)住宿標準(金額單位:元。下同):
地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經(jīng)理 實報實銷(含副總經(jīng)理,下同)
經(jīng) 理 180 130 120 100 80
其余人員 150 110 100 80 60
  (2)伙食補助費:
地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經(jīng)理 實報實銷
經(jīng) 理 60 40 40 40 40
其余人員 60 40 40 40 40
  (3)市內(nèi)交通費:
地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經(jīng)理 實報實銷
經(jīng) 理 10 8 5 5 3
其余人員 10 8 5 5 3
  (4)交通工具標準:
工具/人員 飛機 火車 輪船 長途汽車 出租車
總經(jīng)理 普通艙 軟臥軟座 二等艙 實報 實報
經(jīng) 理 預申請 硬臥硬座 三等艙 可乘 實報
其余人員 —— 硬臥硬座 三等艙 可乘 預申請
  三、報銷辦法
  (一)住宿費報銷辦法
  1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
  2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
  3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在分管領導允許的.前提下,可按實報銷。
  4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
  (二)伙食補助費報銷辦法
  中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
  (三)交通費報銷辦法
  1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
  2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。
  3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:
  (1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
  (2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;
  (3) 收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
  (4)陪同重要客人外出的;
  (5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
  以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
  4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。
  (四)通訊費報銷辦法
  除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
  (五)其他
  1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
  2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。
  3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。
  四、補充規(guī)定
  1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
  2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
  3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。
  4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
  五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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