單位小金庫自查報告
“小金庫”的存在,不僅會擾亂社會主義市場經(jīng)濟秩序,造成國家財政收入和國有資產(chǎn)的流失,還會誘發(fā)和滋生一系列腐敗現(xiàn)象,嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,妨礙經(jīng)濟社會健康發(fā)展,影響社會和諧穩(wěn)定,危害黨和國家的建設事業(yè)。如下是中國人才網(wǎng)給大家整理的單位小金庫的自查報告,希望對大家有所作用。
單位小金庫自查報告篇【一】
根據(jù)市財政局《關于開展2016年會計監(jiān)督檢查的通知》(酒市財監(jiān)〔2016〕4號)、《關于印發(fā)<全市行政事業(yè)單位“小金庫”專項檢查工作方案>的通知》(酒市財發(fā)〔2016〕36號)、《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》(酒市財發(fā)〔2016〕33號)文件精神,我局按照相關要求,認真進行了全面的自查自糾工作,現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長王紅蘭任組長,副局長張濱、戴生平任副組長的清理工作領導小組,由財務室具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
根據(jù)市財政局《關于開展2016年會計監(jiān)督檢查的通知》、《關于印發(fā)<全市行政事業(yè)單位“小金庫”專項檢查工作方案>的通知》、《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》要求,我局認真組織學習,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”和扶貧資金監(jiān)督是深入貫徹落實中央八項規(guī)定和扶貧政策的有力保障,加強會計監(jiān)督檢查保障單位資金運用合理規(guī)范,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的'需要,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
(一)按照《關于開展2016年會計監(jiān)督檢查的通知》要求,我局對2015年度國家相關政策的落實、財務制度以及財經(jīng)紀律執(zhí)行財政預算管理、會計核算、會計準則執(zhí)行、資產(chǎn)管理、“小金庫”治理等情況進行檢查。
1.2015年我局積極學習國家政策方針,制定相關方案,積極落實,保證學透吃透,將政策學習到位不遺漏、落實到位不走樣。
2.會計核算全部按照市財政要求進行,盤活存量資金,落實專項資金使用,財務賬目清晰,預算據(jù)算全部按要求進行核算。
3.為了落實工作要求,監(jiān)管財務會計工作執(zhí)行,我單位制定了《酒泉市體育局財務管理制度》進一步落實財務管理,執(zhí)行會計準則。
4.我局所有財政資金全部按照要求在國庫統(tǒng)一管理,實施國庫支付制度,固定資產(chǎn)全部按時錄入,有明細、有賬目。
(二)按照《酒泉市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,我局重點對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1.我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有私設賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2.我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3.各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查賬薄。
4.按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5.清查結(jié)果在全局進行了公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
(三)按照《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》的要求,我局重點對我局扶貧資金進行檢查。
經(jīng)檢查,我局不存在扶貧資金。
單位小金庫自查報告篇【二】
根據(jù)臨群組發(fā)【201x】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體干部職工認真學習這次清理和專項治理重點內(nèi)容及相關規(guī)定,并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查,保證做到應查盡查,不留空當,F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下:
一、組織領導
縣局成立了以局主要負責人為組長,財務審計科、辦公室、業(yè)務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組,具體指導組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。
二、認真開展自查
一是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規(guī),掌握政策,明確清理自查的`內(nèi)容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業(yè)隊伍學習的基礎上,要求財務、工會及有關負責人按照要求進行自查。
三、自查結(jié)果
1、領導干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領導干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標情況,現(xiàn)我局領導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領導干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。
2、無超編制超標準配備公務用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
3、沒有領導干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。
4、根據(jù)慣例,經(jīng)局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理,無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。
5、通過財務自查,無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。
6、通過自查,縣糧食局嚴格執(zhí)行財政紀律,所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算,如數(shù)入賬,沒有私設賬外賬現(xiàn)象,符合財務會計制度要求,嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執(zhí)行,會計核算獨立,糧食局局屬經(jīng)費撥款,設經(jīng)費收支賬一套,除會計賬內(nèi)開設銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局201x年罰沒收入500元,已交縣財政局,除此之外,無其它行政事業(yè)性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計核算,沒有私設“小金庫”,無違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象,會計報表數(shù)字真實,內(nèi)容完整。
四、建章立制,建立長效機制
局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度,制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業(yè)主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關黨員干部廉潔自律,機關作風風清氣正。
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