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地方財經秩序自查報告

時間:2023-08-28 07:02:55 自查報告 我要投稿

地方財經秩序自查報告范文

  在生活中,越來越多人會去使用報告,其在寫作上有一定的技巧。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?以下是小編收集整理的地方財經秩序自查報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

地方財經秩序自查報告范文

地方財經秩序自查報告范文1

  收到《關于對市金融工作辦公室開展巡查工作情況的反饋意見》后,市金融辦就巡查工作提出的意見建議進行專題研究,認真分析查找存在問題的原因,研究制定了整改方案,明確責任領導、責任人員和整改時限,落實整改責任,現將整改落實情況匯報如下:

  一、進一步增強主動接受監(jiān)督的自覺性

  20xx年伊始,市金融辦將自覺接受統管派駐機構的監(jiān)督檢查作為巡查意見整改的重要措施落實。一是及時邀請市紀委派駐機構負責同志參加會議和重要活動,調研和查閱有關資料。今年來,我辦共召開黨組會議3次、主任辦公會議1次、工作會議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。二是加強與市紀委派駐機構的溝通協調,做好市紀委監(jiān)察局統管派駐機構定點定時辦公協調服務工作。加強了公文運轉管理,對上級和外單位來文、單位內部公文全部主動交紀檢派駐組閱文,主動接受監(jiān)督,提高權利運行透明度。三是自覺接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監(jiān)督。2月27日,召開了通過競爭選拔機制確定市級大型融資性擔保公司組建主體的招投標會議,邀請了張夢琳書記全程監(jiān)督。四是建立并及時更新中層以上干部和重點業(yè)務科室廉政檔案,根據要求,市金融辦對副科級以上干部全部建立了廉政檔案,并上報市市紀檢派駐組,保持廉政風險防控管理常態(tài)化。五是以規(guī)范權力運行和防止利益沖突為重點,圍繞制度建設認真開展廉潔性評估。今年來,對出臺的《資金互助專業(yè)合作社監(jiān)督管理暫行辦法》等規(guī)范性文件,嚴格按照程序進行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防范制度方面的廉政風險。

  二、嚴格落實有關財務制度

  對照巡查意見,市金融辦嚴肅財經紀律,加強財務管理。一是加強大額資金使用管理。嚴格執(zhí)行大額資金使用管理規(guī)定,今年來3000元以上支出均通過主任辦公會議研究決定,5000元以上支出均通過黨組會議研究決定。二是認真落實《東營市金融工作辦公室財務管理規(guī)定》。嚴格按經費報銷程序、發(fā)票報銷要求及經費結算方式開支。對市內1000元以上的支出全部采用支票結算,杜絕現金支出;對較大支出的發(fā)票要求必須附明細表,并由財務人員對其進行審核,不合規(guī)的不予報銷。三是堅持把財務、后勤等規(guī)定納入經常性監(jiān)督檢查內容,重點對公務接待、公車管理等情況進行檢查。嚴格按照上級公務接待規(guī)定,對外地來我市考察的單位費用由其自理,減少公務接待支出;按照市紀委公車管理規(guī)定,要求駕駛員非工作日及八小時以外將公車停放在指定地點,鑰匙交綜合科封存,杜絕車輪上的腐敗。

  三、進一步提高反腐倡廉的實效

  認真落實黨風廉政建設責任制,以加強作風建設、強化監(jiān)督檢查、完善懲治與預防腐敗體系建設為重點,進一步加強反腐倡廉建設,不斷提高反腐倡廉建設科學化水平。一是認真貫徹市紀委五屆四次全會精神,加強黨風廉政建設。目前,我辦正在擬定20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃,待內部征求意見后印發(fā)。二是堅持領導干部重大事項報告制度。根據上級要求,對干部編制情況、干部在企業(yè)兼職等情況進行了摸底清理。三是加強作風建設。把開展為民服務提標提效專項行動作為黨的群眾路線教育實踐活動的有效載體,通過開展群眾路線教育實踐活動,查找、糾正領導干部存在的“四風”方面的突出問題、為查擺問題、開展批評和解決問題打好基礎。四是組織開展各種形式的`教育活動。在門戶網站開辟教育實踐活動專欄,制定了《市金融辦理論學習計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節(jié)約反對浪費》、《論群眾路線》等學習用書,印發(fā)有關學習資料,采取集中學習、專題輔導、個人自學、集體研討等方式進行學習,進一步提高廣大黨員、干部的思想認識和廉政意識。

  四、進一步修訂完善有關規(guī)章制度

  進一步建立和完善相關的規(guī)章制度,構建干部作風建設的長效機制,不斷提高工作效率,增強部門的執(zhí)行力。一是完善工作機制。重新修訂了首問負責制、限時辦結制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務、考勤、請銷假、會議等內部管理制度,進一步梳理優(yōu)化各項審批、服務事項辦理流程,實現服務優(yōu)質提效。二是將各項制度落到實處。按照制度規(guī)定,金融辦全體干部職工戴證上崗,設置了去向牌,做到文明服務,進一步縮短辦事時限。購置了指紋考勤機,用機制約束干部職工工作紀律。三是將審批服務事項納入市政務服務中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點資格申報、資金互助合作社試點工作備案、融資性擔保公司設立變更申報、民間資本管理設立申報、投資(咨詢)類公司備案五項服務進駐市政務服務中心辦理,進一步方便群眾辦事。

  五、進一步學習借鑒外地先進經驗

  市金融辦注重采取走出去和請進來的方式,學習外地好的經驗做法。一是制定20xx年培訓計劃,加強對在職人員的培訓。按照組織部要求,通過招投標機制選定5月、10月分別在東北財經大學、四川大學分別舉辦地方金融監(jiān)管和金融改革創(chuàng)新專題培訓班,進一步提升干部職工金融工作能力。二是鼓勵工作人員報考金融類學歷繼續(xù)教育和職稱、資格考試。目前,一人參加金融研究生在職學習,4人通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,2人通過了證券從業(yè)資格考試,1人通過了保險從業(yè)資格考試。

  以上是我辦針對巡視組提出的意見進行的階段性整改工作。我辦將繼續(xù)落實各項整改措施,并及時匯報進展情況。

地方財經秩序自查報告范文2

  xxx嚴格按照《xx市財政局 xx市紀委機關 xx市審計局關于印發(fā)<嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作方案>的通知》(xx財政監(jiān)〔20xx〕xx號)的文件要求,結合十二個重點領域方面開展自查。現將我單位自查報告如下:

  一、預算管理方面

  一是預算編制準確。嚴格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門預算,編制結轉資金與上年部門決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開展活動,按照“二上二下”時間節(jié)點,履行集體決策程序。

  二是預算執(zhí)行規(guī)范。本單位不存在非稅收入,按時繳納銀行利息至國庫指定賬號,不存在無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費、公用經費和項目經費情況、不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津貼補貼等問題。

  三是結轉資金符合政策規(guī)定。

  二、支付管理方面

  每年年底制定下年度預算編制用款情況,加強用款計劃管理,嚴格資金支付,并安排單位財務工作人員統一管理四川省政府的財政管理信息系統數字證書。

  三、貨幣資金管理方面

  嚴格庫存現金管理,嚴格執(zhí)行庫存現金限額標準,建立大額現金提取審批制度。安排財務人員定期和不定期抽查盤點庫存現金,于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規(guī)定私設“小金庫”情況、不存在違規(guī)將預算單位賬戶中的財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買理財產品方式存放資金情況。

  四、會計管理方面

  單獨配備會計崗、出納崗,嚴格按照《會計法》和國家統一會計制度規(guī)定,建立健全會計人員崗位責任、內控制度并執(zhí)行。按規(guī)定建立會計賬冊、設置會計科目,依法依規(guī)進行會計核算,保證會計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度,做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符;按規(guī)定保管和使用財務印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

  五、內控管理方面

  成立單位內控領導小組,加強業(yè)務層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度,按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗。積極開展自我評價監(jiān)督,建立內控報告制度、經濟活動風險定期評估和內部監(jiān)督機制,結合財政局內部控制工作要求,開展本單位內控和自我評價工作。

  六、政府采購管理方面

  在政府采購上,嚴格按照法定采購方式和程序實施采購,進行計劃備案,及時支付采購資金,不存在無預算采購、超預算采購情況。

  七、資產管理方面

  定期清理盤點資產、確保賬實相符。采取數字化動態(tài)管理,按照固定資產的標準、分類及時錄入四川省行政事業(yè)單位資產管理信息系統。

  八、賬戶管理方面

  賬戶開設規(guī)范,賬戶使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶,不存在賬戶之間無正當理由相互劃轉資金情況。

  九、往來款項管理方面

  定期清理單位往來款項,建立清理臺賬,針對往來款項及時進行賬務處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序,簽訂借款申請書。

  十、票據管理方面

  單位票據管理制度健全,開設xxx財政電子票據uk賬戶,申領、使用符合票據管理要求。票據保管合理,建立票據臺賬,使用保險柜保管方式,做好票據的保管和序時登記工作。不存在擅自印制財政票據,轉借、串用、代開財政票據,偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據,偽造、使用偽造的'財政票據監(jiān)(。┲普虑闆r。

  十一、決算管理方面

  按部門決算編制要求,將單位所有收支和結余結轉情況進行全面反映,決算報表相關數據與單位會計賬簿數據和實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時,上報的決算報表數據準確、手續(xù)完備。

  十二、存量資金清理方面

  及時全面清理年度單位賬戶存量資金,應繳的存量資金按規(guī)定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶上的所有實有資金和其他賬戶上屬于財政性資金形成的資金結余將于20xx年1月15日前全部繳回財政。

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