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財經(jīng)自查報告

時間:2022-10-14 16:11:59 其他報告 我要投稿

財經(jīng)自查報告(13篇)

  在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,大家逐漸認識到報告的重要性,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,下面是小編為大家收集的財經(jīng)自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

財經(jīng)自查報告(13篇)

財經(jīng)自查報告1

  為管好用好我校教育經(jīng)費,保證我校教育教學與日常工作的正常運轉,有計劃合理地使用資金,認真做到合理開支、勤儉辦學,按照局《財經(jīng)紀律集中整頓活動實施方案》相關要求,我校對20xx年、20xx年教育經(jīng)費使用情況進行了自查,F(xiàn)將在自查情況匯報如下:

  一、成立教育經(jīng)費自查小組

  組長:xxx

  副組長:xxx.xxx

  成員:xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx

  二、自查情況

  我校在上級主管部門的領導下,嚴格按照相關財務管理制度,做到了盡可能提高資金使用效益,以保證有限的教育經(jīng)費更好地為教育教學服務。

  1、加強財務管理,嚴格執(zhí)行《會計法》和上級有關財務制度的有關規(guī)定。學校的一切資金,由學校財務人員按有關規(guī)定統(tǒng)領統(tǒng)支,沒有出現(xiàn)以任何理由單獨收費現(xiàn)象。

  2、認真履行報賬制度,規(guī)范使用資金,不存在挪用、擠占、截留等現(xiàn)象。嚴格財經(jīng)審批手續(xù),所有報銷發(fā)票,做到了手續(xù)完備,有經(jīng)手人簽字、校長簽字。

  3、堅決貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門的有關財務法規(guī),沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外,自作主張?zhí)幚碡攧盏牟涣棘F(xiàn)象。

  4、學校任何財務活動都是經(jīng)領導審批后才進行實施。重大開支項目,都是經(jīng)全體教職工會集體商議決定。

  5、購置的各種設備、辦公用品及其他用品,都是先通過校委會及全體教師會商議后才添置的。

  6、差旅報銷,嚴格按照按照相關規(guī)定執(zhí)行。

  7、不存在私設小金庫現(xiàn)象,購置固定資產(chǎn)嚴格按照政府采購程序進行,不存在違反規(guī)定套取上級公用經(jīng)費及專項資金問題,也不存在向學生收取班費、資料費、補課費等亂收費現(xiàn)象。

  8、在保證辦公費的前提下,努力改善學校的辦公條件。

  三、今后打算

  使用預算做到統(tǒng)籌兼顧,保證重點,量入為出,精打細算,將學校的長遠規(guī)劃與短期安排相結合,勤儉節(jié)約,努力提高日常公用經(jīng)費的使用效益。

財經(jīng)自查報告2

  xx月28日,柳堡鎮(zhèn)召開了全鎮(zhèn)財經(jīng)紀律執(zhí)行情況檢查工作部署會。

  一、檢查目的

  通過檢查,著力發(fā)現(xiàn)和解決我鎮(zhèn)在財經(jīng)紀律執(zhí)行方面存在的突出問題,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)范財務管理工作,切實從源頭上預防和治理腐敗。

  二、檢查內(nèi)容

  (一)設立“小金庫”情況。各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)是否列入規(guī)定賬戶、賬簿。

  (二)20xx、20xx年度預算執(zhí)行情況。預算收入方面:是否存在非法收入,資產(chǎn)處置收入是否入賬,票據(jù)收費是否合法,事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入是否被截留和轉移。預算支出方面:是否存在超預算、無預算,津補貼、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等支出是否符合規(guī)定。

  (三)財務會計制度執(zhí)行情況。會計賬簿是否依法設置,會計人員是否具備從業(yè)資格,會計核算是否符合制度規(guī)定,會計資料是否真實完整。

  (四)公款私存情況。銀行賬戶個數(shù)是否異常,對賬單余額和會計賬面余額是否一致,銀行對賬單每筆業(yè)務與銀行存款賬目是否一一對應。

  (五)其他財經(jīng)紀律執(zhí)行情況。資產(chǎn)管理臺賬是否健全,財政專項性資金是否被擅自改變用途以及被擠占、挪用和外借,政府采購是否無預算或超預算。

  三、方法步驟

  (一)自查自糾階段(5月26日-6月8日)。各村(居)、各部門對財經(jīng)紀律執(zhí)行情況開展自查自糾,及時形成自查自糾報告,并連同自查自糾表格一并報送至鎮(zhèn)紀委和縣紀委黨風政風監(jiān)督室(縣行政中心2406辦公室)。

  (二)集中檢查階段(6月9日-6月30日)。對城區(qū)部門財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的檢查,結合已開展的城區(qū)部門聯(lián)合執(zhí)紀、交叉監(jiān)督工作,一并進行;對各鎮(zhèn)區(qū)財經(jīng)紀律執(zhí)行情況,由縣紀委、監(jiān)察局牽頭聯(lián)合縣財政、審計等部門成立檢查組,進行全覆蓋檢查。

  (三)整改落實階段(7月1日-7月3日)。由縣紀委、監(jiān)察局梳理匯總自查自糾、集中檢查發(fā)現(xiàn)的問題,并形成檢查報告,報縣委、縣政府主要負責人審閱。同時,對發(fā)現(xiàn)的輕微問題,反饋給相關部門單位進行整改;涉嫌違紀違法的,按照有關規(guī)定進行嚴肅處理。

  四、有關要求

  1、嚴格責任落實。各村(居)、各部門黨(總)支部要切實履行主體責任,“一把手”作為“第一責任人”,要做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。各村(居)、各部門相關負責人要認真履行監(jiān)督責任,督促本部門(單位)迅速開展檢查。各村(居)、各部門主要負責人要對最終檢查結果簽字背書。

  2、積極主動配合。這次開展的檢查,是一次拉網(wǎng)式大檢查,各村(居)、各部門要嚴肅對待。檢查前,要主動與檢查組進行對接,做好工作準備。檢查過程中,要積極支持配合檢查組工作開展,不得設置檢查障礙、不得提供虛假材料。

  3、嚴肅責任追究?h紀委、監(jiān)察局將對檢查情況進行督查,對督查中發(fā)現(xiàn)的檢查不認真走過場、發(fā)現(xiàn)問題不如實報告、制度不健全或不嚴格執(zhí)行制度的,將嚴肅追究、嚴肅問責。對檢查整改后再發(fā)生類似違紀違法問題的,將嚴肅追究黨委(黨組)的主體責任和紀委(紀檢組)的監(jiān)督責任。

財經(jīng)自查報告3

  為進一步規(guī)范我校財務管理制度,強化財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督,促進源頭治腐和領導干部廉潔自律,根據(jù)泉港紀〔20xx〕10號《關于開展財經(jīng)紀律執(zhí)行情況專項檢查的通知》的文件精神,結合我校工作實際,我校認真開展財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的自查自糾,現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:

  一、提高認識,成立機構,加強領導,落實責任

  學校在接到通知后,便立即組織相關人員認真學習,充分認識到此項工作的重要性,成立了以校長為組長的我校財經(jīng)紀律執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,成員名單如下:

  二、自查自糾情況

  1、工程公開招投標、工程款撥付方面。20xx年,為規(guī)范學校物品采購行為,我校制定《泉港二中校園校舍檢查維修制度》,同時我們也嚴格認真貫徹執(zhí)行《中小學30萬元以下零星工程及修繕項目建設申報辦理流程》,

  并依據(jù)此制度嚴格管理我校日常校舍基建維修工作。20xx年以來我校沒有大型的基建工程項目,只有個別50萬元以下的校舍小型維修項目,如教學樓宿舍樓部分門窗更換及部分圍墻翻修工程、大會議室裝飾工程等。此幾項工程均按照相關部門要求進行公開招投標,工程款的撥付也嚴格按照相關規(guī)定及協(xié)議進行。本年度我校正在申報尚未開工的項目有:學生宿舍樓拆除重建工程、教學樓辦公樓粉刷工程、校史展覽室裝修工程及學生臨時宿舍改造工程等,我們也定將嚴格按照相關規(guī)定進行。

  2、政府采購執(zhí)行方面。20xx年,為規(guī)范學校物品采購行為,我校制定《泉港二中物品采購制度》,同時我們也嚴格認真貫徹執(zhí)行泉港教【20xx】綜132號《泉港區(qū)教育系統(tǒng)物品采購管理補充規(guī)定》文件精神,并依據(jù)此制度嚴格管理我校日常物品采購工作。在對年度“政府采購”預算編制工作前,都要召開“政府采購”領導小組會議,對大筆采購項目進行認真研究編制。對學校在教育教學工作中臨時急需采購的教學設施、設備及教學儀器裝備,進行認真的調(diào)查分析,并根據(jù)我校財力在保障教學正常運轉的基礎上,進行科學安排和上報采購。我校在政府采購工作中,做道了依法實施采購,無違法違規(guī)行為。在政府采購招標過程中,為供應商提供了透明、公開、公正、公平的競爭環(huán)境。

  3、規(guī)范工資、福利津貼方面。我校的一切費用開支能認真貫徹執(zhí)行“嚴行節(jié)約,反對浪費,勤儉辦學”的精神,各項開支均符合費用開支標準和上級有關規(guī)定。學校自定的除國庫統(tǒng)發(fā)工資外發(fā)放給教職員工的各類津貼、補貼、獎金以及各類過過節(jié)費、加班費等福利獎勵,由總務處每月根據(jù)發(fā)放的項目、標準匯總制表,每月一次一表發(fā)放(統(tǒng)一委托國庫統(tǒng)發(fā)工資的代發(fā)銀行發(fā)放),不存在濫發(fā)錢物和贈送禮品等鋪裝浪費現(xiàn)象。我校于20xx年12月制定《泉港二中財務管理制度》,對學校日常各項津補貼的審批程序作了明確規(guī)定。

  4、往來款清理、固定資產(chǎn)登記方面。我校一直以來注重往來款清理及固定資產(chǎn)登記工作。20xx年底,我校根據(jù)財政部門要求對本校的往來款項進行了一次徹底的清查,所能理清的全部理清,個別因年份較為久遠的也在努力清理。20xx年我校根據(jù)相關部門的規(guī)定,結合我校實際,制定了《泉港二中固定資產(chǎn)管理辦法》,并嚴格按照規(guī)定和辦法進行固定資產(chǎn)登記工作,每次的財政資產(chǎn)清查我校都盡力做到。

  5、招待費支出方面。我校對招待費支出方面控制得極為嚴格,不該支出的絕不浪費,該支出的也而且嚴格定額標準絕不鋪張。不存在違反規(guī)定列支招待費。

  6、教育收費方面。我校嚴格推行“一費制”收費辦法。在收費過程中嚴格執(zhí)行有關教育收費政策,沒有擅自設立收費項目,提高收費標準,擴大收費范圍的行為,更無國家已明令取消的收費項目繼續(xù)收費的現(xiàn)象。學校進行亮證收費,使用財政部門統(tǒng)一印制的收費票據(jù)。事業(yè)性收費收入按照財政部門的規(guī)定及時上繳財政專戶,實行“收支兩條線”管理,主動接受物價、財政、教育、審計等部門的監(jiān)督檢查。學校實施“陽光收費”。學費、住宿費標準按達標中學及物價部門核定的標準嚴格執(zhí)行;課本、簿籍費標準按相關文件執(zhí)行,嚴格遵循“按實發(fā)生,據(jù)實收取,不得盈利,期末結算,多退少補”的原則。同時全面實行收費公示制度,通過校園網(wǎng)、價格服務進校園、校長公告等公示收費項目、標準和依據(jù)。

  7、帳外設帳和私設“小金庫”方面。按照有關文件的要求,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  8、20xx年“兩節(jié)”期間財經(jīng)紀律執(zhí)行方面!皟晒(jié)”期間,我校教職工嚴于律己,按照為民、務實、清廉的要求,嚴格執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定。同時,本著務實、節(jié)約的原則,大力弘揚艱苦奮斗作風,安排好節(jié)日期間工作、學習和生活。

  三、努力的方向

  近年來,因財務的各方面工作措施得力、執(zhí)行到位,工作人員嚴格遵守法律法規(guī),工作責任心強,工作成效顯著,我校于20xx年6月被泉州市教育局、財政局評為“泉州市20xx-2010年度教育財務工作先進集體”。但我們?nèi)愿屑缟县熑未,任務重。今后,我校將更加嚴格地?zhí)行財經(jīng)紀律。

  1、認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的認識。

  我校首先從思想上提高認識,將財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做成學校的品牌,努力形成保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做得更實更好。

  2、堅定目標,把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。

  嚴格遵守有關財經(jīng)紀律的法律法規(guī),牢固樹立“依法行政、依法治校、依法辦學”的法制觀念。學校建立健全財務制度,加強財務管理,合理編制開支預算,繼續(xù)實行學校收費收入和使用情況定期公示制度,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,有效控制違規(guī)違紀行為的發(fā)生,扎實推進財經(jīng)紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。

財經(jīng)自查報告4

  根據(jù)xxx市委黨的群眾路線教育實踐活動領導小組辦公室《關于印發(fā)<在黨的群眾路線教育實踐活動中開展“四風”方面突出問題專項整治工作的實施方案>的通知》(xxxxxxx)違反財經(jīng)紀律專項整治工作方案文件的要求,我局認真開展了對私設“小金庫”行為、違規(guī)發(fā)放津貼補貼行為、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為的專項治理工作,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,領導強化責任

  (一)xxxxxxx我局召集全體班子成員、各科室、二級單位、國土資源所負責人和財務等相關人員,同時召開專題會議,傳達市委文件,積極安排部署對私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為進行專項治理,對照自查自糾情況報告表認真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。

  (二)成立了xxxxxxxxxxxxx對私設“小金庫”行為、違規(guī)發(fā)放津貼補貼行為、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為的專項治理領導小組:由主要負責人任組長、分管財務副局長任副組長,相關責任科室負責人為小組成員。

  二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

  按照清理范圍要求,對xxxxxx年以來的所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局先后開展了對科室、二級單位、鎮(zhèn)(處)國土資源所對私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的自查自糾工作,經(jīng)過認真自查,不存在私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,一是收入、支出全部納入本單位財務科法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”;二是收支清楚,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;發(fā)放福利、超標準發(fā)放津貼或各項獎金等違規(guī)發(fā)放津貼補貼的行為;三是財務制度完備,無“兩本賬”行為,不存在公款吃請、公款旅游和公款送禮的行為。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好財政資金,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過此次清理檢查活動的開展,我局將進一步完善財經(jīng)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,嚴防私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮,確保各項收入應收盡收,確保資金合理使用。

財經(jīng)自查報告5

  根據(jù)市教育局《關于對全市中小學財產(chǎn)物質(zhì)管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關于召開全縣中小學財產(chǎn)物質(zhì)管理工作會議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神,為嚴厲財經(jīng)紀律,加強學校財務管理,進步教育經(jīng)費的使用效力。由校長牽頭,對我校的財務管理工作進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報以下:

  1,財務管理制度建設情況:我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  2,財會隊伍管理情況:學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務職員2人,設立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心同一管理。財務職員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力,能依照有關財經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費使用公道,平時報表正確、及時,數(shù)據(jù)真實。

  3,會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分:財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等裝備,且能夠正常使用,實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;據(jù)正確,進賬及時;校長執(zhí)行一支筆對教育局及學校負責。

  4,學校收進管理情況:學校收進主要是財政撥款及事業(yè)收進,嚴格執(zhí)行收支兩條線管理,嚴格杜盡小金庫及賬外賬等違規(guī)行為,書雜費收進由教務處核對義務教育及免費補助情況,報賬員依照教導處核對的人數(shù)及有關規(guī)定收取各種用度,收取終了后全額上繳財政部分。

  5,學校支出管理情況:學校支出嚴格依照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部分分管領導簽字核準,各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執(zhí)行一支筆審批制度。堅持做到了量進為出,以收定支,略有節(jié)余。

  6,學校資產(chǎn)管理情況:學校設立了專門的固定資產(chǎn)管理職員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度,建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  7,學校收費管理情況:嚴格執(zhí)行收費管理制度公然收費項目,公然收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口,接受師生和學生家長的監(jiān)視;同一使用財政部分印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過學校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、進步收費標準現(xiàn)象。

  此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的展開充分熟悉到財務管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎管理,強化經(jīng)費監(jiān)視深化服務內(nèi)涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財經(jīng)自查報告6

  根據(jù)市財政局和市審計局聯(lián)合印發(fā)的《關于印發(fā)<開展違反財經(jīng)紀律問題專項整治工作實施方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認真對照專項整治內(nèi)容對20xx年-20xx年6月期間的'財經(jīng)紀律情況開展了自查和重點檢查。現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,領導強化責任

  為確保財經(jīng)紀律問題專項整治工作扎實有序開展,我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關責任科室負責人為成員的專項整治領導小組,同時召開專題會議,傳達文件精神,積極安排部署對私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經(jīng)紀律的行為進行專項整治,對照自查情況表認真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。

  二、認真自查,建立監(jiān)督機制

  按照專項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。我單位通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行。

  一是嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,嚴防私設“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務科法定帳目統(tǒng)一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,落實公務卡管理制度。我單位強化了對公務接待的規(guī)范管理,嚴格執(zhí)行《公務接

  待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規(guī)接待、吃請的現(xiàn)象;進一步規(guī)范了公務支出,杜絕了違規(guī)發(fā)放津貼、補貼、獎金和實物現(xiàn)象;強化了對公務用車的使用和管理,實行公車派車單制度,在節(jié)假日對公車進行了封存,未出現(xiàn)超標準配備車輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴格按照《公務卡管理規(guī)定》使用公務卡,未發(fā)現(xiàn)應使用公務卡結算的公務支出項目改用其他結算方式的行為。

  三是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律各項規(guī)定,完善財務制度。我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象:無違規(guī)將公款轉入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進行營利活動等行為;無違反賬戶管理規(guī)定開設單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計法律、法規(guī),偽造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿的行為;無違規(guī)使用財政票據(jù)的行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無違反政府采購有關規(guī)定的行為,無其他違反財經(jīng)紀律的行為。

  通過此次專項整治自查工作的開展,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,強化了財務管理,確保了我單位經(jīng)費的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,嚴格經(jīng)費管理,加強制度建設,從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開展。

財經(jīng)自查報告7

  市委、市紀委財經(jīng)紀律執(zhí)行、違規(guī)吃請和公款吃喝專項檢查2個文件下發(fā)后,江都區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)紀委高度重視,將2個文件作為當前“正風肅紀立規(guī)、完善制度‘籠子’”的重要抓手,成立由區(qū)紀委牽頭,監(jiān)察、財政、審計等相關部門參加的檢查工作組和專項整治工作組,強調(diào)凡不按要求組織檢查或檢查不認真、走過場的,發(fā)現(xiàn)問題不整改或整改不及時的,制度不健全或執(zhí)行制度不嚴格的,一律嚴肅追究主體責任和監(jiān)督責任。

  區(qū)紀委制發(fā)《關于在全區(qū)開展財經(jīng)紀律執(zhí)行情況檢查的通知》(揚江紀發(fā)〔20xx〕12號)和《關于在全區(qū)開展違規(guī)吃請和公款吃喝問題專項整治工作的通知》(揚江紀發(fā)〔20xx〕15號),繪制《財經(jīng)紀律執(zhí)行情況自查表》和《違規(guī)吃請和公款吃喝問題專項整治自查表》隨通知一并下發(fā),要求各鎮(zhèn)、各部門(單位)、各重點園區(qū)對照排查,如實填表,經(jīng)本單位蓋章,黨組織、紀檢組織、分管財務負責人簽字背書后上報。針對各單位自查上報問題,兩個工作組逐一下發(fā)《整改督辦單》,要求相關單位限期整改并報結果。

  結合全區(qū)87家單位自查情況,檢查工作組和專項整治工作組結合紀檢監(jiān)察機關和財政、審計部門日常督查工作,經(jīng)研判會商,分別對部分單位開展實地檢查。通過查閱賬冊、盤點現(xiàn)金、調(diào)查談話,檢查有無“小金庫”、公款私存及近年來公務(商務)接待工作等情況。

  除實地檢查外,區(qū)紀委案管室、信訪室、黨風室對20xx年以來監(jiān)督檢查、案件查處、廉政評估中發(fā)現(xiàn)和群眾舉報反映的涉及違規(guī)吃請和公款吃喝的問題線索、信訪反映進行“回頭看”,發(fā)現(xiàn)公款吃喝案例2件,分別是邵伯鎮(zhèn)勞保所違規(guī)公款吃喝和丁伙鎮(zhèn)高橋村工作日午間飲酒等問題,對7名當事人立案查處。

  對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,區(qū)檢查組進行分類處理;對尚不構成違紀的問題,及時下發(fā)《整改督辦單》,要求限期整改到位;對涉嫌違紀的問題,交財政、審計部門進行跟蹤檢查,結果報區(qū)紀委、監(jiān)察局;對自查報告無問題、實地檢查中發(fā)現(xiàn)問題的3家單位,區(qū)紀委、監(jiān)察局分別約談黨組織、紀檢組織負責人,正視存在不足,抓好問題整改,壓實壓緊“兩個責任”。

財經(jīng)自查報告8

  為認真落實揚州市紀委六屆六次全會精神,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,按照揚州市統(tǒng)一部署,市紀委緊抓“三個重點”開展全市財經(jīng)紀律執(zhí)行情況專項檢查。

  重點開展自查自糾。各鎮(zhèn)、辦事處,各部門單位根據(jù)揚州市紀委下發(fā)的通知要求,迅速開展自查工作,做到不走過場,全面覆蓋,對照揚州市明確的5個方面檢查內(nèi)容和20xx年以來財政、審計部門檢查反饋意見,深入查找本單位及所屬單位在執(zhí)行財經(jīng)紀律方面存在的突出問題,認真分析原因,及時糾正到位。各單位主要負責人對本單位及下屬單位自查自糾工作負責。各單位要完成自查工作,并向市紀委黨風政風監(jiān)督室報送《儀征市財經(jīng)紀律執(zhí)行情況自查表》和自查工作報告自查表及自查報告上報前需經(jīng)本單位黨委、紀委主要負責人、財務負責人簽字背書。

  重點開展組織督查。市委農(nóng)工辦、市財政局、市審計局切實發(fā)揮監(jiān)管作用,督促指導各鎮(zhèn)、辦事處和各部門單位認真開展自查,市財政局重點對各鎮(zhèn)、辦事處和各部門單位自查情況把關,市委農(nóng)工辦重點對各鎮(zhèn)、辦事處農(nóng)經(jīng)部門自查情況把關,市審計局重點對20xx年以來審計發(fā)現(xiàn)的違反財經(jīng)紀律問題進行“回頭看”。市紀委將會同市委農(nóng)工辦、市財政局、市審計局等,選擇部分單位開展督查,重點檢查相關單位開展自查、問題整改和建章立制等情況。

  重點加強組織領導。根據(jù)要求,我市將成立專門工作班子推動專項檢查工作。各鎮(zhèn)、辦事處,各部門單位也要高度重視,由主要領導牽頭,建立工作班子,抓好各項工作的推進落實。各牽頭部門要切實增強責任意識,部門主要領導要親自過問,親自部署、推進。市紀委、監(jiān)察局將加大監(jiān)督執(zhí)紀問責力度,對抵制檢查、頂風違紀的,嚴肅處理并以適當形式予以公開曝光,推進專項檢查工作順利開展。

財經(jīng)自查報告9

  一、提高認識,成立機構

  城上鄉(xiāng)黨委、政府對本次財經(jīng)紀律執(zhí)行情況高度重視,專門成立了以紀委書記XX為組長、財政所人員為成員的財經(jīng)紀律執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,并組織相關人員認真學習,充分認識到此項工作的重要性。

  二、自查自糾情況

  1、私設“小金庫”方面。按照有關文件的要求,我鄉(xiāng)財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入國庫集中支付平臺統(tǒng)一核算,設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何形式進行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入行為,不存在私設“小金庫”。

  2、財務管理方面。我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員對于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅決不予入賬。同時嚴格要求機關干部在接待費用上嚴格執(zhí)行規(guī)定,做到一客不多陪,盡量安排大伙就餐,嚴格控制待客標準。公車不外借,同時也不借用外單位等部門車輛,公車不私用,降低油耗和維修成本。

  3、財經(jīng)紀律執(zhí)行情況。我鄉(xiāng)認真執(zhí)行財經(jīng)紀律的有關規(guī)定,做到了“七無”,一無私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、坐支公款情況;二無用公款報銷應當由個人負擔的費用或讓下級組織、私營企業(yè)報銷應當由個人負擔的費用情況;三無索取、收受或者以借用為名占用管理、服務對象財務的現(xiàn)象;四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況;五無以虛報、冒領等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農(nóng)惠農(nóng)資金項目情況;六無違反規(guī)定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務活動中違反規(guī)定收取費用、謀取私利現(xiàn)象;七無監(jiān)用職權,不廉潔履職的行為。

  4、政府采購執(zhí)行情況。我鄉(xiāng)嚴格按照《政府采購法》、《招投標法》及相關法律法規(guī)文件要求,按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序,從建立和完善各項管理規(guī)章制度入手,并注重制度的落實,來規(guī)范政府采購行為。我鄉(xiāng)無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

  三、努力方向

  一年來,我鄉(xiāng)因財務的各方面工作措施得力,執(zhí)行到位,工作人員嚴格遵守法律法規(guī),全鄉(xiāng)領導干部執(zhí)行財經(jīng)紀律情況良好,但我們?nèi)愿屑缟县熑未,任務重。今后,我鄉(xiāng)將更加嚴格地執(zhí)行財經(jīng)紀律。

  1、認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的認識

  我鄉(xiāng)首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做得更實更好。

  2、堅定目標,把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。

  嚴格遵守有關財經(jīng)紀律的法律法規(guī),建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財經(jīng)紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。

財經(jīng)自查報告10

  興義市財政局認真開展財經(jīng)紀律執(zhí)行情況專項自查工作根據(jù)《貴州省財政廳關于在財政部門開展財經(jīng)紀律執(zhí)行情況專項檢查工作的通知》(黔財辦〔20xx〕21號)要求,興義市財政局對此項工作高度重視,嚴密組織各部門按省廳要求開展自查。召開專門會議進行了工作安排部署,成立了以局長肖勇同志為組長的財經(jīng)紀律執(zhí)行情況自查自糾工作領導小組。擬定了工作實施方案,將自查自糾等相關工作具體分解落實到局黨組成員和各部門負責人,要求涉及到的人員站在財政反腐倡廉的政治高度,增強責任意識,加強溝通協(xié)調(diào),通力合作,按要求圓滿完成此次迎檢工作。

  自查工作主要圍繞以下幾個方面進行:

  1、財政部門內(nèi)部控制制度建設;執(zhí)行《會計法》及機關財務會計制度;

  3、工作流程、工作職責分工、廉政風險防控等;

  4、財政監(jiān)督管理情況;

  5、現(xiàn)行財政體制執(zhí)行情況;

  6、財政收入質(zhì)量管理情況;

  7、地方政府性債務管理情況;

  8、財政國庫管理基礎工作情況;

  9、財政結余結轉資金管理情況;

  10、縣級財政管理績效綜合評價情況;

  11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理情況。

  自查亦針對存在的問題進行查找和分析,確立了今后努力的方向,一是認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的認識;二是堅定目標,把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。嚴格遵守有關財經(jīng)紀律的法律法規(guī),建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財經(jīng)紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。

財經(jīng)自查報告11

  為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)財務管理制度強化財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的監(jiān)視,增進源頭治腐和領導干部廉潔自律,根據(jù)《縣紀委縣財政局縣審計局縣農(nóng)牧局關于印發(fā)〈全縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))領導干部執(zhí)行財經(jīng)紀律情況專項檢查工作方案〉的通知》的有關要求,結合我鎮(zhèn)工作實際,我鎮(zhèn)認真展開財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的自查自糾,現(xiàn)將自查自糾情況匯報以下:

  一、進步熟悉,成立機構

  小冀鎮(zhèn)黨委、政府對本次財經(jīng)紀律執(zhí)行情況高度重視,專門成立了以書記荊瑞芳為組長的財經(jīng)紀律執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,并組織相干職員認真學習,充分熟悉到此項工作的重要性。

  二、自查自糾情況

  1、私設小金庫方面。依照有關文件的要求,我鎮(zhèn)財務管理均依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收進、支出全部納進鎮(zhèn)財政所法定賬目同一核算,設立專職職員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何情勢進行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專戶的各項規(guī)費收進和罰沒收進行為,不存在私設小金庫。

  2、財務管理方面。我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行收支兩條線的財務管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行主要領導一支筆簽字制度,嚴把財務程序,要求財務職員對分歧理、不規(guī)范的票據(jù)果斷不予進賬。同時嚴格要求機關干部在接待用度上嚴格執(zhí)行規(guī)定,做到一客未幾陪,盡可能安排大伙就餐,嚴格控制待客標準。公車不過借,同時也不借用企業(yè)等部分車輛,公車不私用,下降油耗和維修本錢。

  3、財經(jīng)紀律執(zhí)行情況。我鎮(zhèn)認真執(zhí)行財經(jīng)紀律的有關規(guī)定,做到了七五,一忘我設小金庫,并吞、截留、挪用、做支xxx情況;二無用xxx報銷應當由個人負擔的用度或讓下級組織、私營企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)報銷應當由個人負擔的用度情況;三無索取、收受或以借用為名占用管理、服務對象財務的現(xiàn)象;四無并吞、截留、挪用、浪費或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況;五無以虛報、冒領等手段套取、欺騙、或截留私分國家強農(nóng)惠農(nóng)資金項目情況;六無違反規(guī)定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務活動中違反規(guī)定收取用度、謀取私利現(xiàn)象;七無監(jiān)用職權,不廉潔履職的行為。

  三、努力方向

  一年來,我鎮(zhèn)因財務的各方面工作措施得力,執(zhí)行到位,工作職員嚴格遵遵法律法規(guī),全鎮(zhèn)領導干部執(zhí)行財經(jīng)紀律情況良好,但我們?nèi)愿屑缟县熑未螅蝿罩。今后,我?zhèn)將更加嚴格地執(zhí)行財經(jīng)紀律。

  1、認清情勢,不斷進步對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的熟悉

  我鎮(zhèn)首先從思想上進步熟悉,加強管理,努力構成保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做得更實更好。

  2、堅定目標,把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。

  嚴格遵守有關財經(jīng)紀律的法律法規(guī),建立健全財務管理,公道編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推動財經(jīng)紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。

財經(jīng)自查報告12

  為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)財務管理制度強化財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督,促進源頭治腐和領導干部廉潔自律,根據(jù)《縣紀委縣財政局縣審計局縣農(nóng)牧局關于印發(fā)〈全縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))領導干部執(zhí)行財經(jīng)紀律情況專項檢查工作方案〉的通知》的有關要求,結合我鎮(zhèn)工作實際,我鎮(zhèn)認真開展財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的自查自糾,現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:

  一、提高認識,成立機構

  小冀鎮(zhèn)黨委、政府對本次財經(jīng)紀律執(zhí)行情況高度重視,專門成立了以書記荊瑞芳為組長的財經(jīng)紀律執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,并組織相關人員認真學習,充分認識到此項工作的重要性。

  二、自查自糾情況

  1、私設“小金庫”方面。按照有關文件的要求,我鎮(zhèn)財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入鎮(zhèn)財政所法定賬目統(tǒng)一核算,設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何形式進行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入行為,不存在私設“小金庫”。

  2、財務管理方面。我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員對于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅決不予入賬。同時嚴格要求機關干部在接待費用上嚴格執(zhí)行規(guī)定,做到一客不多陪,盡量安排大伙就餐,嚴格控制待客標準。公車不外借,同時也不借用企業(yè)等部門車輛,公車不私用,降低油耗和維修成本。

  3、財經(jīng)紀律執(zhí)行情況。我鎮(zhèn)認真執(zhí)行財經(jīng)紀律的有關規(guī)定,做到了“七五”,一無私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、做支公款情況;二無用公款報銷應當由個人負擔的費用或讓下級組織、私營企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)報銷應當由個人負擔的費用情況;三無索取、收受或者以借用為名占用管理、服務對象財務的現(xiàn)象;四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況;五無以虛報、冒領等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農(nóng)惠農(nóng)資金項目情況;六無違反規(guī)定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務活動中違反規(guī)定收取費用、謀取私利現(xiàn)象;七無監(jiān)用職權,不廉潔履職的行為。

  三、努力方向

  一年來,我鎮(zhèn)因財務的各方面工作措施得力,執(zhí)行到位,工作人員嚴格遵守法律法規(guī),全鎮(zhèn)領導干部執(zhí)行財經(jīng)紀律情況良好,但我們?nèi)愿屑缟县熑未,任務重。今后,我?zhèn)將更加嚴格地執(zhí)行財經(jīng)紀律。

  1、認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的認識

  我鎮(zhèn)首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做得更實更好。

  2、堅定目標,把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。

  嚴格遵守有關財經(jīng)紀律的法律法規(guī),建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財經(jīng)紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。

財經(jīng)自查報告13

  根據(jù)甘財辦[20xx]17號的文件精神,我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視研究部署此項工作,為了深入開展“三嚴三實”專題教育,貫徹落實《財政部關于推動地方財政部門履職盡責 奮力發(fā)展 全面完成各項財稅改革管理任務的意見》(財預[20xx])62號)精神,按照省財政廳川財辦[20xx]16號文件工作部署,針對我鄉(xiāng)財務工作實際,決定在全鄉(xiāng)開展“嚴肅財經(jīng)紀律,落實監(jiān)管責任,確保資金安全”專項整治工作,F(xiàn)就自查整改情況報告如下:

  一、我鄉(xiāng)財政所高度重視此次專項整治工作的重要性,以20xx年7月6日經(jīng)鄉(xiāng)黨政辦公會研究決定成立了專項整治工作領導小組。

  二、在資金管理方面我鄉(xiāng)認真抓好財政資金安全警示教育工作。認真學習財務管理制度,建立建全資金管理臺帳嚴格各項資金管理使用程序,做到了?顚S脤訉勇鋵嵷熑蔚饺恕T诖舜螌m椪喂ぷ髦形亦l(xiāng)分以下幾個方面對我鄉(xiāng)的資金管理進行了自查整改。1、對強農(nóng)惠農(nóng)資金,扶貧資金,以低保、五保、糧食直補、草原補助獎勵等各項惠農(nóng)資金進行了專項自查自糾。2、對是否存在小項目、大預算、虛假立項或重復立項使用情況進行了自查自糾。3、對是否嚴格執(zhí)行預算編制,是否嚴格管理財政專項資金,是否按照規(guī)定執(zhí)行績效工資發(fā)放,是否存在挪用預算資金購買商業(yè)預付卡和利用購卡進行公款消費進行了自查。4、對濫發(fā)錢物,設小金庫落實中央八項規(guī)定等情況進行了自查。

  三、通過自查,我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行預算編制,嚴格管理財政專項資金,績效工資發(fā)放嚴格按照規(guī)定執(zhí)行,在自查中未發(fā)現(xiàn)我鄉(xiāng)貪污侵占、收受賄賂、虛報冒領、擠占挪用、公款消費、損失浪費、滯留閑置、隨意調(diào)項等現(xiàn)象。我鄉(xiāng)未存在無正當理由隨意變更專項資金使用用途,不存在對專項資金單獨核算和管理,不存在擅自擴大專項資金開支范圍、提高開支標準,無濫發(fā)錢物和私設小金庫的情況,嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定。

  四、在以后的專項資金使用問題上將一如既往的徹落實中央八項規(guī)定;在強農(nóng)惠農(nóng)資金,扶貧資金,等各項資金發(fā)放工作中,將嚴格程序,進一步加強領導、健全完善相關制度、強化監(jiān)管措施、完善使用機制,保證我鄉(xiāng)各項資金按時發(fā)放、提高資金使用效益,推進農(nóng)村建設不斷發(fā)展。

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