財政工作計劃(精選13篇)
時間過得太快,讓人猝不及防,我們的工作同時也在不斷更新迭代中,此時此刻我們需要開始制定一個計劃。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?下面是小編為大家收集的財政工作計劃,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財政工作計劃 篇1
以十八屆四中全會精神為指引,認真落實區(qū)局稅收工作會議精神,緊緊圍繞局黨組工作部署,創(chuàng)新工作思路,按照區(qū)局“深化征管改革、推進依法治稅”的主題,履行好職責,擔當起責任。20xx年計劃財務(wù)科(納稅服務(wù)局)總體工作思路是:發(fā)揚改革創(chuàng)新精神,落實改革任務(wù),做好五個強化、五個提高(強化稅收形勢分析,提高稅收分析質(zhì)量;強化稅收規(guī)劃數(shù)據(jù)核算和管理工作,提高稅收規(guī)劃核算水平;強化納稅服務(wù)規(guī)范,提高納稅人滿意度;強化稅收發(fā)票票證管理,提高各類票證使用效率;強化科室人員隊伍培訓,提高依法服務(wù)意識和水平),圓滿完成各項稅收工作任務(wù)。主要做好以下幾方面工作:
一、加強統(tǒng)籌規(guī)劃,提高組織收入質(zhì)量。
主要工作:
。ㄒ唬﹫詻Q貫徹組織收入原則,及時落實稅收計劃,增強統(tǒng)籌規(guī)劃組織收入能力,確保稅收收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
。ǘ⿵娀愂招蝿莘治,提高稅收分析質(zhì)量,積極探索稅收征管改革新形勢下稅收分析機制,按季召開稅收分析例會,增強稅收分析的時效性。
。ㄈ┙⒔M織收入月度通報制度,及時將組織收入數(shù)據(jù)傳遞相關(guān)科室和部門。
。ㄋ模┘訌姸愂辗治鲅芯抗ぷ,對稅收分析工作進行積極探索,深入開展稅收增長與經(jīng)濟增長關(guān)聯(lián)性分析。針對重點項目、重點行業(yè)、重點稅源企業(yè)開展稅收調(diào)研,為指導稅收工作和領(lǐng)導科學決策提供信息資料。
。ㄎ澹┘訌娭攸c稅源企業(yè)監(jiān)控,擴大稅源監(jiān)控范圍,提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)效和監(jiān)控質(zhì)量,推進重點稅源企業(yè)預警分析工作,加強監(jiān)控數(shù)據(jù)的應(yīng)用,做好日常分析和專題分析,為稅收征管提供重要依據(jù)。
二、加強稅收票證發(fā)票管理,確保稅收資金安全。
主要工作:
。ㄒ唬┩晟贫愂掌弊C管理措施。進一步落實稅收票證和發(fā)票的領(lǐng)、用、存、繳銷和稅款結(jié)報等相關(guān)規(guī)定,規(guī)范票證和發(fā)票領(lǐng)用使用程序,真正做到票證領(lǐng)用、繳銷簽章齊全、交接清楚、記錄完整規(guī)范、按月清庫,切實做到賬賬、賬表、賬實三相符。
。ǘ┘訌姸愂掌弊C和發(fā)票日常審核。除了嚴格執(zhí)行相關(guān)定期盤點、抽查和清查制度外,尤其要重視對票證和發(fā)票的日常審核,稅收票證日常審核面到達100%,對繳銷的建安類和銷售不動產(chǎn)發(fā)票審查面達到100%。按季組織稅收票證和發(fā)票檢查
。ㄈ┳龊枚愂掌弊C和發(fā)票專項檢查。開展由計財、征管、法規(guī)、監(jiān)察等部門組成的聯(lián)合檢查,將稅收票證發(fā)票檢查和執(zhí)法檢查、發(fā)票檢查、執(zhí)法監(jiān)督以及稅務(wù)人員廉潔自律檢查有機結(jié)合,防控票款丟失,提高稅收票證發(fā)票管理水平。
三、不斷規(guī)范納稅服務(wù)標準,提升服務(wù)質(zhì)量和效率
主要工作:
。ㄒ唬┤尕瀼芈鋵崌叶悇(wù)總局《全國縣級稅務(wù)機關(guān)納稅服務(wù)規(guī)范(2.0版)》,統(tǒng)一辦稅標準,規(guī)范服務(wù)內(nèi)容,優(yōu)化辦稅流程,明確辦稅時限,努力打造服務(wù)好、效率高、聲譽佳的辦稅服務(wù)大廳。
。ㄈ⿻惩{稅人與稅務(wù)機關(guān)間的溝通渠道。充分發(fā)揮門戶網(wǎng)站的廣泛性、稅企互動平臺的針對性以及納稅服務(wù)qq群的互動性,積極打造三大溝通宣傳平臺,及時向納稅人推送辦稅服務(wù)流程,公布最新稅收優(yōu)惠政策,在線互動為納稅人解決疑難問題,進行納稅申報提醒服務(wù)。
。ㄋ模﹦(chuàng)新納稅服務(wù)舉措。繼續(xù)落實“便民辦稅春風行動”各項服務(wù)措施,同時以滿足納稅人需求為導向,積極探索創(chuàng)新服務(wù)納稅人新措施,進一步優(yōu)化納稅服務(wù),著重細節(jié)管理,不斷提高服務(wù)舉措的有效性。
四、積極做好征收工作,提高企業(yè)申報質(zhì)量
主要工作:
全面落實我局稅收征管改革“無漏管、均申報、表一致”的基本工作目標要求,積極推進企業(yè)申報質(zhì)量,不斷提高企業(yè)申報率,確保月末申報率達到99%。
認真做好企業(yè)月度稅款申報和財務(wù)報表催報催繳工作,確保征管數(shù)據(jù)季度(年度)考核確認前財務(wù)報表申報達到100%,企業(yè)納稅申報達到99%。
認真做好委托代正單位管理,加強溝通聯(lián)系,確保委托代征單位票證、發(fā)票使用規(guī)范和安全。
五、積極主動做好牽頭協(xié)調(diào)工作
主要工作:
。ㄒ唬┓e極開展納稅信用等級評定工作。按照區(qū)局對此項工作的要求,聯(lián)合國稅局對轄區(qū)納稅人進行新一輪信用評定。
(二)積極開展減免稅調(diào)查和稅收調(diào)查工作。
。ㄈ┓e極參與師市財稅聯(lián)席會,提出合理化建議。
六、積極探索內(nèi)部績效考核,加強業(yè)務(wù)培訓
按照區(qū)局和我局績效考核要求,積極探索辦稅服務(wù)廳人員績效考核辦法,推動每月之星評選工作,切實調(diào)動辦稅服務(wù)廳工作人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性,增強工作責任心。
全方位做好人員培訓。對納稅服務(wù)工作人員就稅收政策、征管流程、服務(wù)規(guī)范等方面開展廣泛培訓,努力提高前臺工作人員綜合素質(zhì),同時建立有效激勵獎懲機制,激發(fā)前臺工作人員的主觀能動性,提升服務(wù)能力。
財政工作計劃 篇2
20xx年全縣財政工作的指導思想是:以黨的十六屆六中全會精神為指導,堅持科學發(fā)展觀,緊緊圍繞推進**跨越式發(fā)展、實現(xiàn)奮力崛起這個中心任務(wù),依法積極組織收入,深化財政體制改革,嚴格財政監(jiān)督管理,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),大力促進縣域經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變,扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè),構(gòu)建和諧社會。
一、依法組織財政收入,確保完成9億元收入任務(wù)
認真研究國家稅收優(yōu)惠政策,加強預算執(zhí)行分析、稅源情況分析和重點稅源監(jiān)控,及時分解落實財政收入目標任務(wù),研究完善財政收入目標考核措施,狠抓財政收入進度管理,努力將經(jīng)濟發(fā)展的成果體現(xiàn)到財政收入上來。依法強化增值稅、消費稅、營業(yè)稅和所得稅等主體稅種征管,完善個人所得稅、房產(chǎn)稅、契稅、耕地占用稅等稅種的征管措施,嚴厲打擊偷稅、抗稅、騙稅行為,認真清理到期減免稅優(yōu)惠政策,確保財政收入穩(wěn)定增長。積極推進政府非稅收入管理改革,進一步加強行政事業(yè)性收費和政府性基金管理,規(guī)范國有資產(chǎn)有償使用收入管理,完善罰沒收入、政府捐贈收入、土地出讓金等政府非稅收入管理制度。
二、落實財政優(yōu)惠政策,促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變
認真落實東向發(fā)展戰(zhàn)略,建立健全財政激勵扶持機制,研究制定相關(guān)財稅政策,促進建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會,推動建立經(jīng)濟增長的長效機制。大力促進企業(yè)自主創(chuàng)新,加快全縣創(chuàng)新體系建設(shè),支持縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)企業(yè),充分調(diào)動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的積極性。整合各類專項資金,支持優(yōu)勢骨干企業(yè)發(fā)展,促進“東向發(fā)展”戰(zhàn)略的實施。充分發(fā)揮縣信用擔保公司作用,支持民營經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展,推進“全民創(chuàng)業(yè)行動”。繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費,對于一些體制性的遺留問題,在財力分配上研究解決辦法,著力優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。
三、增加農(nóng)村公共產(chǎn)品供給,推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)
全面推進農(nóng)村綜合改革試點工作,深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)和縣鄉(xiāng)財政體制改革,積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)全程辦(代)理改革,擴大鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)中心建設(shè)。加大財政支農(nóng)資金整合力度,擴大財政涉農(nóng)補貼資金“一卡通”發(fā)放的范圍,大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展,支持農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展,提高農(nóng)業(yè)組織化程度。增加農(nóng)村公共產(chǎn)品供給,改善農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件。加強村莊規(guī)劃整治建設(shè),推進中心鎮(zhèn)建設(shè),支持農(nóng)村生態(tài)環(huán)境改善,加大改水改廁和農(nóng)村沼氣建設(shè)力度,積極支持鄉(xiāng)村道路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)推進農(nóng)村中小學危房改造和現(xiàn)代遠程教育建設(shè)試點,推進農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革。擴大新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點,加強合作醫(yī)療基金收支監(jiān)管。積極支持農(nóng)村科技、文化等社會事業(yè)發(fā)展,支持開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會事業(yè)發(fā)展試點,積極探索打破城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)、建設(shè)新農(nóng)村的經(jīng)濟。
四、實施縣鄉(xiāng)財政振興工程,鞏固財政體制改革成果
進一步完善鄉(xiāng)財縣管改革及各項政策措施,健全財政激勵約束機制,調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快發(fā)展的積極性和主動性,逐步提高地方財政收入占縣財政收入的比重。擴大對縣級財政預算審查范圍,強化縣鄉(xiāng)財政供養(yǎng)人員動態(tài)管理,加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的指導、管理和監(jiān)督。適應(yīng)政府職能轉(zhuǎn)變需要,逐步建立財力與事權(quán)相匹配的縣鄉(xiāng)財政體制框架。進一步完善對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政轉(zhuǎn)移支付制度,新增財力適當向困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜。抓緊落實縣鄉(xiāng)財政振興工程的具體措施,對縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)繼續(xù)給予重點扶持,促進縣域經(jīng)濟加快發(fā)展。認真總結(jié)近年來化解鄉(xiāng)村債務(wù)試點縣經(jīng)驗,積極研究化解舊債、控制新債的政策措施。
五、深化財政制度改革,提升財政綜合管理水平
按照健全公共財政體制的要求,注重制度創(chuàng)新,逐步提高理財水平。繼續(xù)深化預算管理制度改革,進一步提高預算編制的完整性、科學性、公開性和透明度。完善公用經(jīng)費定額體系,提高基本支出預算編制的科學性。擴大項目支出績效考評范圍,強化財政支出績效監(jiān)督,實行重大項目資金使用問責制和責任追究制。繼續(xù)深化部門預算、政府采購和政府非稅收入征管改革,做好縣級會計集中核算與國庫集中支付的銜接工作。完善財政補貼農(nóng)民資金管理和支付方式改革,將所有補貼資金納入統(tǒng)一管理和集中發(fā)放的渠道,規(guī)范和簡化發(fā)放程序,方便農(nóng)民群眾,保障補貼對象利益。嚴格“人,車、會,話”等一般性支出管理,全面厲行節(jié)約,堅決制止鋪張浪費,提高財政資金使用效益。加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理,推進各項財政基礎(chǔ)管理工作規(guī)范化、科學化。
六、加強依法理財行政,健全財政監(jiān)督檢查機制
嚴格執(zhí)行《預算法》、《會計法》和《財政違法行為處罰處分條例》、《安徽省預算審查監(jiān)督條例》、《安徽省財政監(jiān)督暫行辦法》等財經(jīng)法規(guī),加大財政監(jiān)督檢查力度,強化對部門的財務(wù)監(jiān)管。對社會關(guān)注度較高的扶貧、再就業(yè)、中小學危房改造、退耕還林、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等資金進行跟蹤問效。繼續(xù)清理財政規(guī)章、健全內(nèi)部監(jiān)督約束機制,規(guī)范財政行政執(zhí)法行為。推進依法理財,自覺接受人大對預算的監(jiān)督審查。開展“五五”財政普法宣傳教育活動,推進依法理財。深化會計管理政革,認真做好新會計準則宣傳、培訓及實施準備工作,加強會計人員管理,狠抓會計誠信和職業(yè)道德教育,強化會計信息質(zhì)量檢查。積極推進財政政務(wù)公開,主動接受審計和社會監(jiān)督。
七、提高財政工作效能,建設(shè)高素質(zhì)財政干部隊伍
認真貫徹執(zhí)行《公務(wù)員法》,加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政人員管理力度。加強干部培訓教育,提升財政干部的學習創(chuàng)新能力,增強財政部門的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。圍繞“十一五”財政改革發(fā)展重大問題,深入開展調(diào)查研究,推進民主決策、科學決策。健全先進性教育長效機制,加強思想、組織、作風和制度建設(shè),提高隊伍素質(zhì)。關(guān)心基層困難,服務(wù)人民群眾,促進各項工作。加強財政系統(tǒng)精神文明創(chuàng)建、黨風廉政建設(shè)和政風建設(shè),狠抓工作落實,切實提高財政服務(wù)工作的效率、質(zhì)量與水平。
財政工作計劃 篇3
為了進一步完善財政預算績效管理運行機制,提高財政部門科學化精細化管理水平,促進財政支出責任更加明晰,財政資源配置更加優(yōu)化,財政資金使用更加有效。根據(jù)省廳《關(guān)于開展20xx年預算績效管理工作的通知》要求,結(jié)合我縣實際情況,制定我縣20xx年預算績效管理工作計劃如下:
一、統(tǒng)籌安排好20xx年績效目標管理工作
(一)完成20xx年度項目績效目標設(shè)置工作。在20xx年預算安排的項目中,選擇涉及民生、社會公眾普遍關(guān)心、具有較大經(jīng)濟社會影響的5個項目進行績效目標設(shè)置,為下年度的重點評價工作打好基礎(chǔ)。具體為:石碌敬老院和流浪款成年人求助保護中心建設(shè)配套資金、醫(yī)院綜合大樓建設(shè)、東文路道路工程、內(nèi)環(huán)路改造工程、環(huán)城西路二期工程。
。ǘ┘涌焱七M預算編制績效目標管理工作。結(jié)合強化財政項目庫管理工作,計劃從20xx年起,將績效目標管理納入預算編制項目申報過程,選擇一定資金規(guī)模的項目實施績效目標管理,范圍覆蓋全部預算部門。通過專項指標評價體系的設(shè)立,提高財政資金使用的透明度,優(yōu)化財政資金的使用效率,為領(lǐng)導科學決策和外部有效監(jiān)督提供重要的參考依據(jù)。
二、開展好20xx年度預算績效運行跟蹤監(jiān)控
計劃對20xx年涉及經(jīng)濟建設(shè)管理、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理等方面的20個項目的預算執(zhí)行過程開展績效運行監(jiān)控。通過建立事中績效運行跟蹤監(jiān)督機制,進一步增強支出責任和效率意識,積極構(gòu)建貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預算績效管理體制,提高財政資金使用績效和科學化精細化管理水平。具體項目為:涉及經(jīng)濟建設(shè)管理部門的候車亭防雷防漏電裝置改造工程、節(jié)能改造綠色照明項目、五聯(lián)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)、石碌肉聯(lián)廠、老人免費乘坐公交車實行營運補貼經(jīng)費、20xx年利用車購稅修建農(nóng)村公路工程配套資金、富安路工程項目、防震減災(zāi)工作經(jīng)費等8個項目;涉及教育管理的與中學幫扶互助活動經(jīng)費、全縣貧困寄宿生生活補助縣配套資金、全縣中小學教師培訓、中小學校長培訓和幼兒教師培訓等3個項目;涉及醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障的石碌敬老院和流浪未成年人求助保護中心建設(shè)配套資金、陽光家園計劃居家托養(yǎng)服務(wù)配套經(jīng)費、數(shù)字化監(jiān)控建設(shè)項目、婦幼保健配套項目經(jīng)費等4個項目;涉及農(nóng)業(yè)管理的叉河基地儲水池及監(jiān)控設(shè)施、“農(nóng)信通”信息服務(wù)費、禽流感防控經(jīng)費、能繁母豬配套資金、縣級財政配套農(nóng)機購置及作業(yè)補貼等5個項目。
三、組織實施好重點評價工作
。ㄒ唬┐_定重點評價項目。從20xx年已設(shè)置績效目標中選擇4個涉及民生、社會公眾普遍關(guān)心、具有較大經(jīng)濟社會影響的項目(地方政府債券項目除外)開展重點評價。
。ǘ┛茖W設(shè)立績效評價指標。組織由財政部門、項目單位和有關(guān)專家對重點評價項目進行績效評價指標設(shè)立,并制定評價實施方案。
。ㄈ╅_展重點評價。按照績效評價工作實施步驟,采取項目部門自評——財政部門核查——專業(yè)中介機構(gòu)量化評價的方式開展項目重點評價。
。ㄋ模┲攸c評價結(jié)果上報和公開。評價工作結(jié)束后,形成書面材料分別報送省財政廳和縣政府審批。經(jīng)審批后,依法將重點評價項目的評價報告在縣政府信息公開門戶網(wǎng)站公開,接受社會監(jiān)督。
四、組織實施好預算部門(單位)績效自評工作
。ㄒ唬┘訌妼W習培訓,打好全面推行預算單位績效自評的工作基礎(chǔ)。采取“走出去和引進來”相結(jié)合的方式,在加強與其他先行試點市縣的交流,提高我局業(yè)務(wù)指導水平的同時,聘請省廳業(yè)務(wù)處專辦人員和院校專家學者,面向全縣預算單位舉辦兩期績效自評工作專題培訓班,提高項目部門自行開展績效自評的工作能力,確保全縣績效自評工作的順利開展。
。ǘ┲贫ǚ桨赣媱,逐步擴大預算單位績效自評覆蓋面。把績效自評與績效運行跟蹤監(jiān)控工作相結(jié)合。為了提高績效評價管理業(yè)務(wù)指導和業(yè)務(wù)推進的便捷性,計劃對20xx年實行績效運行跟蹤監(jiān)控的預算單位,同時開展績效自評工作,確保兩項工作的相互融合推進。
五、做好縣級財政支出及部門整體支出績效評價工作
。ㄒ唬┳ゾo完成縣級財政支出和預算管理績效自評。嚴格按照省財政廳《關(guān)于印發(fā)市縣財政支出管理績效綜合評價方案和市縣財政預算績效評價方案的通知》要求,于5月中旬完成我縣財政支出管理和財政預算績效的自評工作。
。ǘ┯行蛲菩胁块T整體支出績效評價。一是要制定好我縣開展部門整體支出績效評價實施方案,明確推行部門整體支出績效評價工作的目標、步驟、方法和要求;二是要全面加強學習培訓,提高各預算單位對開展部門整體支出績效評的思想認識,了解和掌握自評操作的方式、方法,提高部門整體支出績效評價的質(zhì)量和水平。
六、其他幾點工作
。ㄒ唬┮^續(xù)加強預算績效管宣傳。要充分利用電視、政府門戶網(wǎng)站和宣傳橫幅等多種方式,加強預算績效管的宣傳力度,倡導預算績效管理理念,進一步提高各預算部門(單位)對預算績效管理的思想認識,有效引導各方面了解支持預算績效管理、監(jiān)督績效結(jié)果應(yīng)用,共同營造“講績效、重績效、用績效”的良好社會氛圍。
。ǘ┩七M財政績效管理的縱深發(fā)展。完善財政管理綜合績效考評,逐步推行縣對鄉(xiāng)一級的財政管理綜合績效考評。
。ǘ┨岣邇(nèi)部管理水平。一是加強人員培訓,不斷提高財政財務(wù)干部加強績效管理的思想認識和業(yè)務(wù)能力,進一步改進工作方式,提升工作水平和工作效率。二是規(guī)范權(quán)力運行操作。進一步梳理財政預算績效管理規(guī)程,建立健全相關(guān)管理制度,明晰預算績效審核、抽查和評價等業(yè)務(wù)流程,促進預算績效管理規(guī)范化、科學化和精細化。
。ㄈ┲鸩酵七M績效評價信息公開。推行績效目標、績效報告、評價結(jié)果等信息除在本部門內(nèi)部公開外,專門向縣政府、人大報告,并逐步擴大社會公開績效信息的范圍,主動接受社會監(jiān)督。
財政工作計劃 篇4
為貫徹落實上級財政工作會議精神,圓滿完成鎮(zhèn)人代會通過的財政預算任務(wù),結(jié)合我鎮(zhèn)20xx年財政工作的具體實際,制訂我鎮(zhèn)20xx年財政工作計劃如下:
一、收入計劃:
1.20xx年財政預算內(nèi)收入計劃為27540萬元,比上年增長45.6%,其中增值稅xx萬元,營業(yè)稅4200萬元,所得稅4900萬元,城建稅700萬元,其他工商稅1100萬元,契稅1840萬元。一般預算收入為13500萬。比上年增長39.3%。
2.20xx年地方預算外收入計劃為2000萬元。
二、支出計劃
1.20xx年預算內(nèi)財政支出計劃為2200萬元(不含追加指標)。
2.20xx年預算外支出計劃為2100萬元。
三、爭先創(chuàng)優(yōu)計劃:
1.積極爭創(chuàng)區(qū)“文明財政所”。
2.積極爭創(chuàng)“群眾滿意基層單位”。
3.積極爭創(chuàng)信息宣傳、調(diào)研,會計基礎(chǔ)工作先進。
4.積極爭創(chuàng)“基層財政工作精細化管理先進所”。
四、主要工作任務(wù)計劃:
1.積極組織收入。將采取多種措施增加財政收入做到收入應(yīng)收盡收,力爭財政收入突破27540萬元。
2.努力控制支出。將制訂各種費用支出定額,嚴格控制費用增長,尤其對招待費用,要爭取領(lǐng)導的支持,改變過去的結(jié)算辦法;
3.加大對新農(nóng)村建設(shè)投入的力度,在爭取上級補助和自籌資金的基礎(chǔ)上修建農(nóng)橋10座,農(nóng)路10公里,疏竣農(nóng)村河道3條,加大對農(nóng)民種糧和大病風險金的補貼,補貼額在上年的基礎(chǔ)上增加100萬元。
4.加強作風建設(shè),當好服務(wù)標兵。進一步改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量,營造各種爭創(chuàng)文明財政所和群眾滿意基層站所的氛圍,爭取年末一次性通過上級驗收和民主測評。
5.加強基層財政規(guī)范化建設(shè),從頭抓好會計基礎(chǔ)工作。
6.加強同村、企的溝通和聯(lián)系,每個財政干部都要掛鉤一個村和兩家企業(yè),配合村、企搞好財務(wù)管理和招商引資等項工作。
財政工作計劃 篇5
財政系統(tǒng)作為全市重要的綜合經(jīng)濟管理部門,在xx經(jīng)濟社會發(fā)展中承擔著重要職責。我們將認真按照xx會議部署,結(jié)合自身實際,努力做好以下工作:
一、統(tǒng)一思想,提高認識,積極推動活動的有效開展
一是深入學習。
省第x次進一步明確了建設(shè)經(jīng)濟強省、和諧xx的偉大戰(zhàn)略目標,也為xx經(jīng)濟社會發(fā)展帶來了新的發(fā)展機遇。我們將把學習精神和開展“愛xx、做貢獻、干成事、出亮點”活動作為當前和今后一個時期的重大政治任務(wù),作為創(chuàng)建學習型機關(guān)的重要內(nèi)容,努力用精神武裝頭腦、凝聚共識、指導工作,自覺地把思想和行動統(tǒng)一到市委、市政府的決策部署上來。
二是加強宣傳。
我們將進一步加大宣傳力度,為活動開展營造濃厚氛圍。利用財政網(wǎng)站、《xx財政》、宣傳欄等載體,采取講黨課、舉辦培訓班、研討會等形式,認真抓好精神和“愛xx、做貢獻、干成事、出亮點”活動的宣傳普及和教育,引導全市廣大財政干部職工進一步統(tǒng)一思想、堅定信心。
三是務(wù)求實效。
我們將嚴格按照活動實施方案的要求,進一步明確任務(wù)、細化分解、落實責任,創(chuàng)新工作思路和方法,強化督導檢查,大力改進工作作風,加強自身建設(shè),積極推動活動的有效開展。
二、明確目標、狠抓落實,全力以赴做好各項財政工作
在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,今年我市財政經(jīng)濟保持了良好的發(fā)展勢頭。全市全部財政收入預計完成325億元,比上年增長20%,其中一般預算收入預計完成116.8億元,比上年增長28%。綜合分析全市經(jīng)濟運行情況,我們初步確定了XX年全市財政工作的奮斗目標:全市財政收入增長15%,即全部財政收入達到374億元,一般預算收入達到134億元。
同時我們也確定了一個爭取目標:即全市全部財政收入增長23%,突破400億元大關(guān);一般預算收入增長28%,突破150億元大關(guān)。為完成這一目標任務(wù),我們將全力以赴抓好以下五項工作。
一是全力以赴抓收入
一方面,加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),推進建立綜合治稅大格局,強化重點稅源管理,加強對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域的稅源控管,密切關(guān)注收入進度,加大征收力度,堅決制止和糾正收入違規(guī)減免退庫,在防止虛收空轉(zhuǎn)的前提下爭取多超收,努力實現(xiàn)財政收入奮斗目標。
另一方面,牢固樹立“開放財政”理念,加強與上級財政部門的溝通銜接,加大跑辦力度,開動腦筋,多謀劃、多請示、多匯報,用足、用活、用好各項財政政策,為xx經(jīng)濟社會發(fā)展爭取更多的資金和政策支持。
二是全力以赴抓支出
認真貫徹國務(wù)院廉政工作會議精神,嚴格控制一般性財政開支,加強公務(wù)接待經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出審核,確保重點項目支出資金需求。增強財政支出的均衡性與科學性,進一步加大牽頭協(xié)調(diào)、組織推動力度,找準癥結(jié),采取有力措施,不斷提高財政資金使用效益,確保完成支出任務(wù)。
三是全力以赴抓預算
突出抓好預算編制工作,按照“保民生、保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保重點”的原則,區(qū)別輕重緩急,有保有壓地安排項目。落實好綜合預算、零基預算、部門預算要求,在編實、編細、編準預算上下功夫,提高預算編制的科學化、精細化水平。加強預算績效管理,以“編制績效預算、實施績效評價、落實結(jié)果應(yīng)用、實行績效問責”為重點,推進全過程預算績效管理。
四是全力以赴抓改革
牢固樹立“制度財政”理念,堅持用制度管錢,按制度辦事,最大限度地發(fā)揮財政資金使用效益。
第一,深化財政體制改革,用好并不斷完善支持工業(yè)聚集區(qū)和開發(fā)區(qū)發(fā)展的體制政策。
第二,深化政府采購改革。
繼續(xù)擴大政府采購管理范圍,強化政府采購制度體系建設(shè),著力推動政府采購操作執(zhí)行標準化管理和政府采購監(jiān)管方式創(chuàng)新;
第三,深化國庫管理和投資評審制度改革。
進一步規(guī)范財政資金專戶管理,推進國庫支付業(yè)務(wù)制度創(chuàng)新,打造安全、高效的國庫支付業(yè)務(wù)新流程。建立科學的財政評審工作體制,不斷拓寬財政評審的職能和范圍。
五是全力以赴抓服務(wù)
牢固樹立“服務(wù)財政”理念。
第一,為領(lǐng)導服務(wù)。
切實為市委、政府當好家、理好財。繼續(xù)辦好“領(lǐng)導參閱”等內(nèi)部刊物,充分發(fā)揮好參謀助手作用。
第二,為縣市區(qū)和市直部門服務(wù)。
針對上級的政策導向,以文化產(chǎn)業(yè)、水利設(shè)施、義務(wù)教育等為重點,積極協(xié)助市直部門和縣市區(qū)申報和包裝項目,為全市爭取更多的項目和資金。
第三,為企業(yè)服務(wù)。
真正為企業(yè)著想,替企業(yè)解難,給企業(yè)辦事。
第四,為百姓服務(wù)。
努力保障和改善民生,確保社會保障、義務(wù)教育、醫(yī)改、保障性住房建設(shè)等民生政策支出,加強對涉及民生財政政策和資金的監(jiān)督檢查,嚴格落實補貼標準、適用范圍和發(fā)放程序,確保把惠民生的各項政策落到實處。
財政工作計劃 篇6
一、1-6月份財政預算執(zhí)行情況
1、財政收入
今年經(jīng)我區(qū)六屆二次人代會批準的xx年財政收入全口徑預算為10000萬元,1-6月份全口徑財政收入累計完成8468萬元,為年度預算的85%,同比增收2651萬元,增長46%,其中:中央及省級收入,全年預算為4988萬元,1-6月份累計完成4727萬元,為年度預算的95%,同比增收1702萬元,增長56%;地方收入,全年預算為5012萬元,1-6月份累計完成3741萬元,為年度預算的75%,同比增收949萬元,增長34%,完成市政府責任狀6900萬元的54%。地方收入分項完成情況如下:
(1)增值稅15%地方分成部分預算為540萬元,1-6月份累計完成562萬元,為年度預算的104%,同比增收236萬元,增長72%。
(2)地稅局征收的地方各稅預算為3672萬元,1-6月份累計完成2604萬元,為年度預算的71%。
(3)行政事業(yè)性收費、罰沒收入及地方其他收入預算為800萬元,1-6月份累計完成540萬元,為年度預算的68%,同比減收20萬元,下降4%。主要是檢察院罰沒款上繳國庫同比減少183萬元。
(4)基金收入累計完成35萬元,比上年同期增收13萬元,增長60%。
1-6月份財政收入全口徑分級完成情況是:兩鎮(zhèn)和牛心臺辦事處實際完成2293萬元,為年度預算的113%,同比增收1007萬元,增長78%;其中:地方收入累計完成864萬元,為預算的100%,同比增收391萬元,增長82%;區(qū)本級1-6月份實際完成6175萬元,為年度預算的78%,同比增收1644萬元,增長36%,其中:地方收入累計完成2877萬元,為預算的69%,同比增收558萬元,增長24%;
1-6月份財政收入全口徑分部門完成情況是:國稅局1-6月份稅收收入累計完成3881萬元,為年度預算的108%,同比增收1547萬元,增長66%。其中鎮(zhèn)級收入進度較快,1-6月份已完成預算156%。主要是國稅局強化重點稅源企業(yè)、新辦企業(yè)的稅收征管,改進征管辦法,提高征管質(zhì)量,做到應(yīng)收盡收。地稅局1一6月份稅收累計完成4156萬元,為年度預算74%,同比增收1142萬元,增長38%。主要是加大對“非礦山”資源稅的清理力度;對房地產(chǎn)企業(yè)加強稅收管理,實行“月稅月清”;印花稅改變征收管理方式,由原市局統(tǒng)一代征下放分局獨立征收。財政部門1-6月份累計完成431萬元,為年度預算的54%,同比減少收入38萬元。其中:行政事業(yè)性收費收入同比增收145萬元,各收費部門收入均有增長。罰沒收入同比減收182萬元,主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。
2、財政支出
本年度財政支出預算安排8500萬元,預算執(zhí)行中上級追加專項23萬元,區(qū)本級追加專項285萬元,合計支出指標8808萬元,1-6月份財政累計支出4798萬元,為支出指標的54%?傊С霰壬夏晖谠黾又С1080萬元,增長29%,主要是農(nóng)村稅費改革增加支出301萬元,農(nóng)業(yè)專項支出增加120萬元,調(diào)整工資增加支出150萬元,住房公積金提高標準增加支出25萬元,增加人員增加人員經(jīng)費40萬元,行政事業(yè)收費納入預算管理增加支出160萬元,購置車輛120萬元,支付各種獎勵增加支出60萬元,公用經(jīng)費實行全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。分項完成情況如下:
(1)科技三項費用及科學事業(yè)費預算安排77萬元,1-6月份累計支出1萬元。
(2)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利支出,預算安排550萬元,1-6月份實際支出328萬元,完成預算的60%,同比增加支出194萬元,主要是專項支出增加120萬元。
(3)文教衛(wèi)生等事業(yè)預算安排3741萬元,預算執(zhí)行中上級追加專項20萬元。1-6月份實際支出1834萬元,完成預算的49%,同比增加支出453萬元,增長33%。其中:教育事業(yè)費同比增加支出293萬元,主要是農(nóng)村稅費改革支出57萬元,調(diào)整工資增加支出90萬元,住房公積金提高標準、增加人員增加支出72萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)比上年同期增發(fā)工資70萬元。醫(yī)療衛(wèi)生同比增加支出92萬元,增長120%。主要是防疫站、婦幼站行政事業(yè)性收費納入預算管理增加支出60萬元,公費醫(yī)療同比增加支出29萬元。
(4)行政管理費預算安排20xx萬元,預算執(zhí)行中追加支出242萬元。1-6月份實際支出1637萬元,完成預算的71%,同比增加支出541萬元,增長50%。主要是調(diào)整工資、提高住房公積金補貼標準增加支出60萬元,購置車輛及辦公設(shè)備130萬元,經(jīng)濟責任兌現(xiàn)獎增加支出60萬元,人大、政協(xié)會議費跨年支出13萬元,離休干部醫(yī)藥費60萬元,行政事業(yè)性收費納入預算管理增加支出60萬元;預算單位公用經(jīng)費全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。
(5)檢法司支出預算安排330萬元,執(zhí)行中追加支出指標43萬元,1-6月份實際支出257萬元,為支出指標的69%,同比減少支出149萬元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少,相應(yīng)返還辦案經(jīng)費減少。
(6)撫恤及社會保障補助支出預算安排332萬元,上級追加專項支出3萬元,1-6月份實際支出157萬元,為預算的47%,同比增加支出68萬元,主要是稅費改革支出121萬元。
(7)其他部門事業(yè)費預算安排940萬元,1-6月份實際支出546萬元,為年度預算的58%,同比增加支出11萬元,其中:稅費改革支出88萬元。
(8)政策性補貼支出、排污費支出、城市維護費預算安排80萬元,1-6份實際支出38萬元,為預算的.48%,同比減少支出49萬元。主要是高臺子鎮(zhèn)、臥龍鎮(zhèn)及新明辦事處高速公路占地補助比上同期減少支出52萬元。
二、預算執(zhí)行的主要特點及存在的問題
1、在全區(qū)國民經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上,財政收入實現(xiàn)了同步增長。財政收入增幅和進度均發(fā)生了積極的變化。1-6月份,財政收入全口徑累計完成8468萬元,完成預算的84%,按進度提高了35個百分點。財政收入進度和增幅均創(chuàng)歷史最好水平,為完成全年財政收入任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2、財政支出結(jié)構(gòu)進一步改善,重點支出得到了較好的保證。從1-6月份財政支出運行情況看,財政支出除用于人員經(jīng)費支出和保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出外,還為發(fā)展明山經(jīng)濟、實施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展提供了必要的資金保證。在資金調(diào)度上符合“一吃飯、二穩(wěn)定、三建設(shè)”和保法定、保重點的財力分配原則。
3、財政收支矛盾突出,困難與壓力依然很大。預算執(zhí)行中新的減收增支因素不斷出現(xiàn):一是國家稅收政策的影響,下半年國家將對下崗再就業(yè)從事工商業(yè)、不足起征點的個體商業(yè)和修理行業(yè)及特殊企業(yè),實行稅收減免政策,年影響財政收入(全口徑)900萬元。二是稅收收入跨年入庫850萬元,將使下半年收入任務(wù)進度滯后。三是財政供養(yǎng)人員增加,財政負擔加重,今年僅區(qū)本級新增財政供養(yǎng)人員106人,其中:教育85人,月增支額10萬余元。四是各項增支政策的不斷出臺:如調(diào)整工資、提高住房公公積金補貼標準等,使財政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問題不定期的暴露,欠撥專項、職工醫(yī)藥費、取暖費等,風險直接轉(zhuǎn)向財政,財政支出壓力始終得不到緩解。
三、上半年的主要工作
在上半年預算執(zhí)行中,面對財政運行中的收支矛盾,我們堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、”原則,以加強各項支出管理為切入點,以增收節(jié)支為落腳點,牢固樹立過緊日子的思想,突出重點、難點,加大工作力度。在上級財政部門大力支持和我區(qū)全體財稅干部的共同努力下,我區(qū)的財政收入實現(xiàn)了穩(wěn)定增長,支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,重點支出得到基本保證,主要工作如下:
1、強化征管、確保財政收入穩(wěn)定增長
上半年我們以組織收入,加強征管為中心,在客觀減收因素較多的情況下,一是強化重點稅源企業(yè),新辦企業(yè)的稅收征管,將財政收入的著眼點放在新增稅源和財政收入總量上。加大清欠力度,層層落實收入計劃,提高征管質(zhì)量,做到應(yīng)收盡收,確保財政收入及時、足額、均衡入庫。二是全面規(guī)范非稅收支行為,加大管理和調(diào)控力度,嚴禁坐收坐支或轉(zhuǎn)移資金。今年對行政事業(yè)性收費收入納入預算管理的執(zhí)收單位,簽定了收入目標責任制,確保財政收入按時足額完成,不斷增強政府的宏觀調(diào)控能力。
2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出
一是強化預算約束,加強支出管理,按預算、按進度、以撥款控制支出,按照人員工資、專項支出、政府機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、事業(yè)發(fā)展支出的順序量力而行妥善安排各項支出。
二是確保全區(qū)公教人員工資按時足額發(fā)放。為保證兩鎮(zhèn)一街公教人員按時發(fā)放,截止6月份未,三鎮(zhèn)上劃收入165萬元,三鎮(zhèn)公教人員標準工資應(yīng)支385萬元,區(qū)級墊付330萬元(含往來借款)。
三是對各預算單位的公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)費實行預算包干,分月按計劃撥付的預算管理辦法。調(diào)動了各單位參與支出管理的積極性,使各單位能量入為出,量財辦事,減少了支出的隨意性,強化了預算的約束力。
四、下半年工作重點。
1、抓好抓實增收節(jié)支工作。要強化稅種和稅源管理,不斷挖掘新稅源,擴大新稅基,尋求新的經(jīng)濟增長點,確保完成和超額完成全年的財政收入任務(wù)。要壓縮一切不合理開支,杜絕損失浪費,當前財政面臨可支配財力缺口較大,要牢固樹立過緊日子的思想,堅決反對把窮日子當富日子過的資金分配行為。對超出預算的各項支出實行嚴格的審批制度。堅決制止超出財力可能的工程項目和專項開支,大力發(fā)揚艱苦奮斗,勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),一切開支都要做到精打細算、厲行節(jié)約、講求效益、立足增收節(jié)支緩解財政收支矛盾。
2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu),確保重點支出的撥付。隨著國家積極財政政策及有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的實施,后幾個月財政收支矛盾將進一步顯露,我們將認真貫徹“調(diào)整結(jié)構(gòu)、確保重點、壓縮一般、加強管理”的十六字方針,要繼續(xù)堅持“保重點、保運轉(zhuǎn)”的原則加大控制支出力度,確保不拖欠公教人員工資,力爭使財政支出不突破或少突破預算。
3、積極穩(wěn)步推進財政預算制度改革。從實行部門綜合預算制度,國庫集中收付和政府采購制度入手、調(diào)整財政支出范圍和支出結(jié)構(gòu),建立公共財政,以適應(yīng)新形勢下政府財力管理轉(zhuǎn)變的要求。
總之,當前我區(qū)的經(jīng)濟形勢正逐步好轉(zhuǎn),財政收入質(zhì)量將進一步提高,財政支出結(jié)構(gòu)將進一步改善。我們相信在區(qū)委的正確領(lǐng)導下,區(qū)人大的監(jiān)督支持下,在全體財稅人員的共同努力下,全區(qū)上下團結(jié)一致,振奮精神,努力工作,克服困難,堅定信心,就一定能夠圓滿完成今年的各項財政工作任務(wù)。
財政工作計劃 篇7
進入12月份以來,鎮(zhèn)財政所進一步加快工作步伐,調(diào)整工作節(jié)奏,增強工作力度,樹立工作進取心,全力落實年初工作目標任務(wù),全面推進財政重點工作,采取一系列的措施扎實做好年底財政工作。
一是堅持財經(jīng)紀律,管好用好財政資金。
認真執(zhí)行黨委政府關(guān)于加一步加強財務(wù)管理的實施意見,財務(wù)管理內(nèi)控制度,工作借款制度、專項資金管理制度,報帳堅持“四簽字一審核”制度,堅持“收支兩條線”,盡力管好用好有限的財政資金。
二是按區(qū)上要求積極加強政府債務(wù)和專項資金監(jiān)督、管理工作。
建立健全債務(wù)管理臺帳,加強對專項資金特別是農(nóng)村公共運行維護費、一事一議等資金的監(jiān)督和管理工作。
三是發(fā)揮財政職能,突出工作重點,積極爭取上級財政的支持。
認真做好20xx年部門預算、20xx年部門決算,積極配合區(qū)財政局搞好鄉(xiāng)財縣管工作。進一步加強民生與農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施方面投入,做好財政預算資金大平臺支付管理,促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。
四是強化管理,確保全年目標任務(wù)的順利完成。
認真執(zhí)行綜合預算,抓好非稅收入的征收管理工作,全面深入貫徹《會計法》,繼續(xù)抓好會計基礎(chǔ)和建帳監(jiān)管工作,繼續(xù)做好存量資產(chǎn)的處置和變現(xiàn)工作,提高資產(chǎn)營運效益。
五是加強政治和業(yè)務(wù)學習,依法行政,依法理財,建設(shè)一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。
財政工作計劃 篇8
今年,XX縣財政局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導XX縣人大、縣政協(xié)的支持幫助下,在上級財政部門的指導下,順利完成了財政工作各項目標任務(wù)。
今年全縣財政收支情況
今年,全縣財政總收入完成128,037萬元,完成年度計劃的103.04%。公共財政預算收入完成28,803萬元,完成年度計劃的108.8%,比上年增收5,783萬元,增長25.12%,增長速度排名全市各縣(區(qū))第一,超額完XX縣委縣政府下達的收入任務(wù)。其中:稅收收入完成21,457萬元,比上年增收4,158萬元,增長24.04%,占全縣公共財政預算收入的74.5%;非稅收入完成7,346萬元,比上年增收1,624萬元,增長28.39%,占公共財政預算收入的25.5%。全縣財政總支出完成107,550萬元,占年度計劃的84.15%,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20,253萬元,一般公共服務(wù)支出超過了30%的增長目標。
今年全縣財政主要工作
今年,財政部門自覺樹立全局意識,主動作為,突出做好以下幾方面的工作:
。ㄒ唬┏浞职l(fā)揮財政職能作用,大力培植財源,強化征管,實現(xiàn)財政收入的穩(wěn)步增長。一是支持擴大固定資產(chǎn)投資項目建設(shè),加快重點項目建設(shè),培植新的稅收增長點。二是深入開展財稅源調(diào)查,抓好重點稅源企業(yè)跟蹤服務(wù),培育稅源,確保財政穩(wěn)定增收。三是認真落實縣委、縣政府相關(guān)財政政策,堅持抓大不放小的方針,大力支持和配合稅務(wù)部門強化稅收征管,多措并舉組織收入。四是完XX縣級非稅網(wǎng)建設(shè),加強非稅收入的征管,增強政府的可調(diào)控財力。
。ǘ⿵娀A算,嚴控支出,全力保障社會事業(yè)健康發(fā)展。一是認真做好預算編制工作。科學編制了今年的預算收支草案,并經(jīng)縣十四屆人大四次會議審議通過。二是強化預算執(zhí)行,量力而行保重點。優(yōu)先保障了財政供養(yǎng)人員工資、政府機關(guān)運作、社會保障、農(nóng)業(yè)、教育、科技、衛(wèi)生等重點支出。三是嚴格支出管理,從嚴控制一般性支出。壓縮一般公用經(jīng)費支出,從嚴從緊編制相關(guān)支出預算,降低行政運行成本,積極建設(shè)節(jié)約型政府。
(三)深化財政體制改革,積極推進財政管理科學化、精細化管理。一是深化國庫集中支付改革,優(yōu)化財政審核撥付新流程,全年實現(xiàn)國庫集中支付金額68,576萬元,其中辦理直接支付59,088萬元,授權(quán)支付金額9,488萬元。二是深化部門預算改革。按照《預算法》的要求和上級財政有關(guān)收支政策,嚴格按照預算編制的有關(guān)開支標準,細化基本支出和項目支出預算。三是深化政府采購制度改革,進一步規(guī)范操作流程,強化資金管理。采購部門全年受理了90個單位的政府集中采購,累計采購宗數(shù)577宗,采購預算金額29,124萬元,實際采購金額27,747萬元,節(jié)約資金1,377萬元,節(jié)約率為4.73%。
(四)完善資產(chǎn)管理制度,積極做好公共資產(chǎn)管理和運營創(chuàng)收工作。加大公共資產(chǎn)管理的規(guī)范性建設(shè),健全資產(chǎn)管理制度體系,推進資產(chǎn)管理與預算管理的有機結(jié)合,引入市場競爭機制,加強國有資產(chǎn)管理及運營,取得較好效果,圓滿完XX縣下達的5,000萬元創(chuàng)收任務(wù)。
(五)加大民生投入力度,積極推進基本公共服務(wù)均等化。按照“;尽V覆蓋、提層次”的原則,積極推進教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等社會事業(yè)發(fā)展。教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、社會保障和就業(yè)支出分別達到23,486萬元、11,725萬元、18,223萬元。
。┓e極推行財政投資評審工作,組建土地儲備中心機構(gòu)。上半年完成了財政投資評審中心人員調(diào)整,建立完善了相關(guān)投資評審工作制度,8月份正式投入運作,全年共評審26個項目,評審金額達17,605萬元,經(jīng)評審核減678萬元,核減率3.85%,進一步提高了財政資金使用效率。為加快土地儲備工作進展,完善土地儲備中心架構(gòu), 8月份公開招錄了三名專業(yè)技術(shù)人員,并完成領(lǐng)導干部調(diào)整,會同國土部門及相關(guān)鎮(zhèn)(街)政府策劃了今年土地收儲工作方案。
(七)積極保障救災(zāi)復產(chǎn)工作順利開展!5·16”“8·16”水災(zāi)發(fā)生后,我局充分發(fā)揮財政部門職能作用,按照特事特辦、急事急辦原則,籌集救災(zāi)資金200萬元,第一時間將資金撥付到位,保證了全縣災(zāi)民及時安置和救助,同時積極聯(lián)系縣直相關(guān)部門,爭取上級資金1,875萬元用于救災(zāi)復產(chǎn)和重建家園。由局領(lǐng)導帶領(lǐng)精干力量深入遙田鎮(zhèn)茶江村開展抗洪救災(zāi)工作。
明年工作計劃
(一)深化財稅體制改革,提高財政管理科學化、精細化水平。一是抓好部門預算、國庫集中支付及公共資產(chǎn)管理和運營的各項改革。二是研究和探索實行基本公共服務(wù)均等化的財政改革課題。三是探索完善績效財政管理機制,建立健全財政資金科學評價和精細化配置機制。
。ǘ┤M織收入,確保財政收入穩(wěn)步增長,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。將非稅收入全部納入預算管理,確保公共財政預算收入實現(xiàn)增長15%的目標。
(三)優(yōu)化支出保重點,支持經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展,為全縣經(jīng)濟建設(shè)提供資金保障。
(四)繼續(xù)加大國有資產(chǎn)管理經(jīng)營力度,創(chuàng)新經(jīng)營機制。繼續(xù)強化國有資產(chǎn)管理,完善國有資產(chǎn)運營架構(gòu),拓寬增收渠道,盤活國有資產(chǎn)。爭取國有資產(chǎn)運營全年創(chuàng)收4000萬元以上。
(五)加強縣理財工作制度建設(shè)。一是完善投資評審工作,全面開展政府投資評審工作,進一步加強對政府投資項目監(jiān)管,提高財政資金使用效率。二是加大土地儲備力度,提高土地使用效率,增強土地資源效益,為全縣發(fā)展提質(zhì)擴容提供土地資源。
今年,我局在市局和區(qū)委、政府的正確領(lǐng)導下,堅持以科學發(fā)展觀為指導,全面貫徹黨的十八大精神和全市國稅工作會議精神,圍繞深化稅收征管改革和推進稅收文化建設(shè)兩項重點工作,堅持依法行政,突出納稅服務(wù)和稅源征管兩大核心業(yè)務(wù),通過“補短板、強基礎(chǔ)”,提高隊伍建設(shè)和黨風廉政建設(shè),全面推進曲江國稅工作新發(fā)展,F(xiàn)將我局20xx開展工作情況及20xx年工作計劃報告如下:
一、全年主要開展工作情況
。ㄒ唬┮越M織稅收收入為中心,加強稅收征管力度
去年轄區(qū)重點稅源企業(yè)生產(chǎn)銳減,稅源增長乏力,稅收收入任務(wù)壓力極大。經(jīng)過一年全體干部職工的艱苦努力,在區(qū)局領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,全局上下一心,深挖稅收潛能,強化稅收征管,加大稅收稽查和評估力度等措施,在極為不利的形勢下,嚴抓制度措施有效的落實,使去年稅收有了較大幅度的增長,我局全年累計組織稅收收入55581萬元,同比增長21.93%,增收9997萬元,完成市局下達稅收收入任務(wù)48,610萬元的114.34%。其中,增值稅收入為45573萬元,同比增長29.68%,增收10430萬元;企業(yè)所得稅收入8563萬元,同比下降4.9%,減收441萬元;消費稅收入1434萬元,同比增長0.56%,增收8萬元。同時,完成區(qū)級收入14,711萬元,同比增長36.63%,增收3,944萬元,完成區(qū)委、區(qū)政府下達收入任務(wù)14,409萬元的102.10%。去年的稅收收入和區(qū)級收入總量均創(chuàng)出歷史新高。市委常委、區(qū)委書記為此專門批示:“國稅今年實現(xiàn)正增長,扭轉(zhuǎn)了多年下滑的勢頭,經(jīng)驗和做法值得好好總結(jié)”。
去年我局積極采取多種有效的組織收入措施:
一是年初召開全局稅收收入分析會,及時將稅收收入任務(wù)層層分解,切實把收入任務(wù)落實到人。
二是實行組織收入領(lǐng)導掛鉤責任制。加強部門間協(xié)調(diào)配合,形成上下聯(lián)動、責任到人的工作機制,從而確保組織收入工作任務(wù)、措施、目標全面落實到位,抓出成效;對引起稅源變化的情況,保持高度的敏銳性,及時有針對性地深入相關(guān)稅源企業(yè),準確了解稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,掌握經(jīng)濟稅源第一手材料,及時發(fā)現(xiàn)組織收入工作中存在的問題和稅收征管的薄弱環(huán)節(jié)。
三是加強區(qū)重點稅源企業(yè)的監(jiān)控和管理,及時掌握重點稅源變動情況,充分利用政府協(xié)稅護稅信息平臺,強化監(jiān)控數(shù)據(jù)的分析與應(yīng)用,局班子成員親自帶著相關(guān)股室到地稅局、國土局、區(qū)運輸局、水利局、公路局、工商局、發(fā)改局、經(jīng)信局、開發(fā)區(qū)等部門了解掌握相關(guān)數(shù)據(jù),為加強征管提供了可靠的依據(jù)。
四是加大稅收征管力度,促進稅收穩(wěn)步增長
一是全面加強對個體戶定額核定征管工作,全區(qū)共有定期定額戶3,013戶,去年達到起征點以上業(yè)戶同比增加12%。
二是加強行業(yè)稅源控管。根據(jù)不同行業(yè)的經(jīng)營特點,總結(jié)行業(yè)管理的方法和規(guī)律,對砂石磚瓦等行業(yè)的稅收管理進行分析研究。向區(qū)政府提出了具有針對性的稅收征管方案,引起了區(qū)政府相關(guān)部門的重視。
三是改進納稅評估的工作方式和方法,注重納稅評估案頭分析,并針對典型性的行業(yè)進行納稅評估。全年開展納稅評估80戶,目前已完結(jié)72戶,在評8戶,累計查補入庫稅款33.51萬元,調(diào)減增值稅留抵稅額37.38萬元,調(diào)減虧損額488.72萬元。區(qū)局組織對121戶所得稅企業(yè)開展了納稅評估,全年調(diào)減企業(yè)虧損1270.05萬元,調(diào)增應(yīng)納稅所得額101.09萬元。
四是成功構(gòu)建了三大行業(yè)(茶制造業(yè)、飲料制造業(yè)和黑色金屬及有色金屬)的企業(yè)所得稅評估模板,該評估模板的構(gòu)建,促進了區(qū)局對這三大行業(yè)的所得稅稅源科學化、精細化的監(jiān)管,堵塞了行業(yè)管理漏洞,增加稅收收入,獲得了市局的好評。
五是認真組織開展20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。全區(qū)匯算清繳企業(yè)569戶,匯繳面達99.65%,網(wǎng)上申報率達92%。去年我局匯算清繳工作得到了市局的通報表揚。
六是抓好稅收征管改革的前期實施準備,征管部門根據(jù)我局實際積極制定改革方案,為明年全面開展征管改革做好各項準備。
(二)堅持依法行政,大力推進法治稅務(wù)建設(shè)
充分利用執(zhí)法考核系統(tǒng)及去年新推行的red系統(tǒng)預警監(jiān)控功能,做好稅收執(zhí)法風險的防范。同時嚴格落實稅收執(zhí)法考核工作,完善執(zhí)法考核制度,強化權(quán)力監(jiān)督制約,對有執(zhí)法過錯的將進行經(jīng)濟懲戒和行政處理。去年共有4人次因執(zhí)法過錯受到批評教育的行政處理和經(jīng)濟懲戒,從而進一步規(guī)范稅收行政行為。
稽查部門繼續(xù)開展稅收專項檢查,進一步整頓和規(guī)范行業(yè)稅收秩序,嚴厲打擊制售假的發(fā)票、出口騙稅等違法行為,規(guī)范了稽查執(zhí)法行為,提高了辦案質(zhì)量。全年共立案檢查13宗,輔導企業(yè)自查17戶,配合區(qū)局完成16戶企業(yè)所得稅、6戶高能耗、高污染企業(yè)的評估工作。全年共組織查補稅款入庫593.27萬元,其中稅額473.27萬元、罰款29.98萬元、滯納金90.02萬元,調(diào)減留抵稅額37,136.70元,調(diào)減5戶企業(yè)未彌補虧損額532.4萬元。
(三)積極落實財政扶持政策,平穩(wěn)有序推進營改增試點改革工作
一是認真落實營改增試點企業(yè)財政扶持政策。幫助 4戶企業(yè)做好應(yīng)稅服務(wù)增值稅繳納情況的審核,使企業(yè)及時獲得800多萬元的財政扶持資金,為營改增試點企業(yè)在新老稅制轉(zhuǎn)換過程中實現(xiàn)了平穩(wěn)的過渡。
二是切實做好出口退稅管理工作。落實好出口貨物函調(diào)任務(wù)的分配和函復工作,及時做好納稅人每月出口貨物退(免)稅申報資料的審核。去年出口退稅已審核報批的退稅額全年累計10811萬元,同比增長11.36%。
今年以來,我局以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),緊緊圍繞建設(shè)“生態(tài)、活力、幸福新仁化”目標和“四化推四區(qū),轉(zhuǎn)型促升級”發(fā)展戰(zhàn)略,積極發(fā)揮財政職能作用,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展,大力組織財政收入,努力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),鞏固深化財政改革,加大財政監(jiān)管力度,推動了全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展,F(xiàn)將今年財政工作總結(jié)匯報如下:
一、財政收支情況
今年,縣財政部門努力克服各種影響財政收入不利因素,牢牢把握做大財政收入總量這一中心工作,積極聯(lián)動兩稅征收部門,強化稅收征管、嚴防跑冒滴漏,努力消除各種減收因素,同時進一步規(guī)范非稅收入管理,嚴格實行“收支兩條線”政策,努力做到應(yīng)收盡收,及時入庫,奮力完成財政收支任務(wù)。今年1-10月份,全縣財政一般預算收入累計完成36,688萬元,同比增長15.45%。其中稅收25,557萬元(國稅稅收9,316萬元,地稅稅收16,241萬元),非稅收入11,131萬元。截止10月底全縣累計完成財政一般預算支出76,409萬元,同比增支13,667萬元,同比增幅21.78%。其中一般公共服務(wù)支出累計14,062萬元,同比增支3,649萬元,同比增幅34.41%。
二、主要工作完成情況
今年,是我縣近年來財政形勢最為嚴峻、最為困難的一年。面對各種挑戰(zhàn),我們在縣委縣政府和主管部門的正確領(lǐng)導下,堅定信心、振奮精神,通過認真制訂和落實各項有效措施,扎實做好各項工作,確保了各項工作任務(wù)的完成。
。ㄒ唬┓e極發(fā)揮財政職能作用,大力促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。
堅持以支持發(fā)展為第一要務(wù),積極發(fā)揮財政職能作用,科學調(diào)控,大力培植財源,積極促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。一是充分發(fā)揮財政分配職能支持縣域經(jīng)濟發(fā)展。以農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、財政扶貧、財政支農(nóng)為切入點,結(jié)合我縣“四化推四區(qū)”工作戰(zhàn)略,進一步加大對“三農(nóng)”、“四區(qū)”等方面的投入,加大扶持力度,加快縣域經(jīng)濟發(fā)展步伐。二是充分發(fā)揮財政融資職能支持縣域經(jīng)濟發(fā)展。今年我局加大了融資工作力度,積極為各項建設(shè)籌措資金。今年1-10月累計向金融機構(gòu)融資15,100萬元,積極推動土地盤活工作,為加快我縣城市建設(shè)奠定堅實的基礎(chǔ)。三是創(chuàng)造良好的體制政策環(huán)境,切實做好服務(wù)和配套工作,按照縣委、縣政府的要求制定落實財政優(yōu)惠政策,大力支持工業(yè)園區(qū)和重點項目的建設(shè),為開拓財源、壯大財政實力營造良好的基礎(chǔ)。今年,我縣財政對經(jīng)濟增長的杠桿作用進一步強化。
財政工作計劃 篇9
為進一步改進工作方法、提高工作效率,20xx年,鄉(xiāng)財政所將重點完成以下幾方面工作:
一、項目申報工作
20xx年,鄉(xiāng)財政所將進一步加大項目建設(shè)工作力度,以項目建設(shè)帶動轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,改善轄區(qū)百姓生產(chǎn)、生活條件。20xx年計劃爭取專項資金1,400萬元,其中包括邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金200萬元,村級公益事業(yè)一事一議財政獎補資金150萬元,國有土地轉(zhuǎn)讓金項目270萬元,辦公樓建設(shè)項目230萬元,各種扶貧資金150萬元,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目400萬元。
二、賬務(wù)處理工作
目前,我鄉(xiāng)共有5個賬戶,按照市里的統(tǒng)一部署,今年有3個賬戶使用“用友財務(wù)軟件”進行了獨立核算,明年計劃將5個賬戶全部實行電算化獨立核算,并將行政帳套和事業(yè)帳套進行準確劃分。20xx年繼續(xù)加強學習,重點從財務(wù)軟件的使用、新會計準則的應(yīng)用等方面加大學習力度,不斷提高工作效率和水平。
三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作
20xx年,按照標準化財政所的要求,繼續(xù)做好硬件配備、資金監(jiān)管等各項工作,實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作的新突破。年內(nèi)計劃將財政所各項職能、人員配備、責任分工、工作流程等重點內(nèi)容制作成圖版,使工作內(nèi)容和方法更加理順和清晰。計劃將納入監(jiān)管范圍的15項涉農(nóng)資金的監(jiān)管工作做實做細,提高百姓對惠農(nóng)資金落實中的滿意度,并進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理各項備查材料的歸檔工作。
以上是財政所20xx年重點工作的完成情況及20xx年工作計劃。20xx年,鄉(xiāng)財政所將繼續(xù)在立足崗位職責、加強學習、扎實工作的基礎(chǔ)上不斷的創(chuàng)新思路、改進方法,爭取在業(yè)務(wù)水平上有新突破,綜合素質(zhì)上有新提高,為我鄉(xiāng)黨的建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展及各項事業(yè)的進步貢獻力量。
財政工作計劃 篇10
一、 全面完成非稅收入收繳管理制度改革
在今年計劃內(nèi)單位改革到位的基礎(chǔ)上,進一步將非計劃單位改革全面實施到位。并將罰沒收入收繳管理統(tǒng)一納入非稅收入系統(tǒng)管理。
二、積極調(diào)研,拓展非稅收入增長空間
根據(jù)今年非稅收入完成情況,做好明年非稅收入測算以及收入計劃下達工作,同時結(jié)合非稅收入改革經(jīng)驗,積極探索非稅收入新的增長點,進一步為加強公共空間資源管理,充分合理利用公共空間資源,規(guī)范戶外廣告資源有償使用行為。
三、不斷加強源頭控制,強化票據(jù)管理
繼續(xù)嚴格收費項目管理,認真貫徹收費項目立項的法定要求,發(fā)揮社會監(jiān)督作用;繼續(xù)做好治亂減負工作,落實減負政策,確保取消、停征收費政策執(zhí)行到位。以票據(jù)管理為抓手,規(guī)范財政票據(jù)購領(lǐng)、使用、繳銷行為,建立嚴格的融事前、事中、事后監(jiān)督檢查為一體的票據(jù)監(jiān)督檢查體系,實現(xiàn)以票控收。
四、 積極籌措資金,確保建設(shè)資金需要
堅持將政府項目資金籌措作為重中之重,充分挖掘原有的融資渠道,積極拓展新的融資領(lǐng)域,加強與各銀行的溝通協(xié)調(diào),與交通、水利、水務(wù)、建設(shè)等融資平臺通力協(xié)作,做好融資所需資料的審核、報批等一系列其他工作,確保投融資正常運作。
五、 規(guī)范資金運作,發(fā)揮資金最大效益
認真研究財政資金監(jiān)管的特點和規(guī)律,建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,規(guī)范資金使用撥付程序,完善資金監(jiān)督管理措施,積極履行財政監(jiān)管職責,加強對資金的監(jiān)管,保證資金的合理、高效、安全使用。
財政工作計劃 篇11
為確保本公司下一年的財務(wù)工作更好地進行,本公司將計劃以下原則進行財務(wù)工作:
會計報賬一天一報,財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳,讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨,建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預算、責任會計”的財務(wù)管理體系。
一、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營,零運營資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少,我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進各單位勤進快銷,加速資金周轉(zhuǎn)。
二、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各單位、各科室,按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準,銷多少煙給多少費用?厥菄栏耦A算管理,超過預算的一律從個人月獎中扣回,實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進一步完善財務(wù)公開制度,逐項剖析費用成因,將費用與同期、與定額、與先進單位對比,通過分工明確,層層把關(guān),促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
三、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字
結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)m椪D要求,加強審計監(jiān)督,審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法,計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值,審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標和經(jīng)營成果,公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績,嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛*等違規(guī)違紀行為,堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法,推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。
具體來說,本年度的財務(wù)工作計劃如下:
(一)根據(jù)《會計法》、《會計制度》等法律法規(guī)制定公司的內(nèi)部會計管理制度與控制制度、內(nèi)部審計制度、公司會計核算制度與辦法,建立健全公司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系,以及財務(wù)管理的規(guī)章制度
(二)根據(jù)上一年的期末財務(wù)數(shù)據(jù)建賬,開設(shè)總賬、明細賬、日記賬和各種輔助賬簿。在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導下,總管公司財務(wù)會計工作,確保會計工作的順利進行。期末對外提供資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表、應(yīng)交增值稅明細表等會計報表。(三)根據(jù)各部門的計劃做好全面的財務(wù)預算與預算執(zhí)行情況分析總結(jié)報告,制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。(四)做好年度收入報告,費用構(gòu)成與使用情況分析報告與信用政策、應(yīng)收賬款分析報告。(五)根據(jù)公司的發(fā)慌業(yè)務(wù)需要制定籌資計劃并選擇籌資方案,作出籌資方案決策分析有可行性報告。(六)制定投資決策計劃與可行性分析報告。(七)根據(jù)內(nèi)部審計制度的要求監(jiān)督審計人員定期對內(nèi)部進行會計審計,并做年度內(nèi)部審計報告。(八)期末根據(jù)整年的財務(wù)情況作出年度財務(wù)分析報告。
財政工作計劃 篇12
(一)完善監(jiān)督機制
1、建立健全大監(jiān)督機制,充分發(fā)揮財政監(jiān)督機構(gòu)組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)科室(中心)的日常監(jiān)督職能作用,把財政監(jiān)督貫穿于財政運行的各個環(huán)節(jié),實現(xiàn)對財政資金事前、事中和事后運行的全過程監(jiān)控。
2、建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制,全面提升財政內(nèi)部監(jiān)督層次,拓展財政監(jiān)督的領(lǐng)域,對財政資金的分配、撥付、使用和管理以及財政政策執(zhí)行、財政資金使用效益實施全方位監(jiān)督,形成穩(wěn)定長效的內(nèi)部監(jiān)督機制。
3、積極探索建立監(jiān)督檢查結(jié)果運用機制,逐步將監(jiān)督檢查結(jié)果納入編制部門預算的重要參考依據(jù),促進提高財政資金使用效益。
。ǘ┩怀霰O(jiān)督重點
1、結(jié)合當前社會熱點,有重點、有針對性地開展影響程度高、資金規(guī)模大、社會普遍關(guān)注的民生工程和重點項目的資金落實及使用情況的檢查。
2、統(tǒng)籌安排,扎實開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。對教育、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)社保、低保救助、支農(nóng)惠農(nóng)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和環(huán)境保護等民生社會事業(yè)預算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和日常監(jiān)控,重點檢查面達到本部門有預算管理職能的機構(gòu)數(shù)量的30%,三年輪查一遍,努力實現(xiàn)對本部門財政管理活動的全過程監(jiān)督,確保資金安全運行、有效使用。
3、繼續(xù)深入開展治理“小金庫”專項治理檢查,積極探索構(gòu)建防治“小金庫”長效機制。
4、總結(jié)經(jīng)驗,繼續(xù)抓好會計信息質(zhì)量檢查,在檢查的深度上下功夫,嚴把檢查質(zhì)量關(guān),促進會計信息質(zhì)量的提高。
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1、健全監(jiān)管制度,實現(xiàn)內(nèi)審工作制度化。完善區(qū)級財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查實施辦法,建立內(nèi)部監(jiān)督檢查負責人專題會議制度,建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專題報告制度,確保財政監(jiān)管規(guī)范化、制度化。
2、嚴格依法行政。認真履行監(jiān)督檢查職責,嚴格依法監(jiān)督,按程序檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)的嚴重違規(guī)違紀問題,要依法嚴肅處理。對責任單位要依法實施行政處罰;對責任人員要追究其黨紀政紀責任;觸犯刑律的,按程序移送司法機關(guān)查處。
3、落實監(jiān)管職責。堅持預算編制、監(jiān)督工作預算執(zhí)行、監(jiān)督檢查相互協(xié)調(diào)、相互制衡、缺一不可的原則。理順監(jiān)察科與各業(yè)務(wù)科室的工作關(guān)系,建立科室內(nèi)部監(jiān)督責任制,分工協(xié)作、形成合力,共同履行好監(jiān)督職責,切實扭轉(zhuǎn)重分配輕監(jiān)管的局面。各業(yè)務(wù)科室要強化日常管理和監(jiān)督檢查,協(xié)同監(jiān)察科有針對性地開展專項檢查,監(jiān)察科要切實做好組織協(xié)調(diào)、督促檢查、統(tǒng)計匯總等工作。
4、加大調(diào)研力度。結(jié)合我市大力推進財政監(jiān)督管理體制創(chuàng)新,促進財政監(jiān)督工作科學發(fā)展的工作要求和財政中心工作,深入開展調(diào)查研究,積極探索財政支出績效評價改革和財政監(jiān)督檢查結(jié)果運用工作機制,切實提高財政監(jiān)督水平。
財政工作計劃 篇13
20XX年,xx鎮(zhèn)認真貫徹落實市委、市政府的決策部署,緊扣“全面對接長株潭,借勢發(fā)展促跨越”工作主題,迎難而上、頑強拼搏,積極發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟,全面優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,大力構(gòu)建和諧社會,全面完成年度工作任務(wù)。
一、工業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展
截止20XX年10月,我鎮(zhèn)已完成財政總收入1063萬元,同比增長17%,其中地方財政收入425萬元,同比增長25%。以花炮生產(chǎn)、機械制造和硬質(zhì)合金為支柱的工業(yè)產(chǎn)業(yè)格局初步形成。慶泰煙花在我鎮(zhèn)投資的憶江南煙花公司已經(jīng)全面投產(chǎn);星火硬質(zhì)合金也已建成投產(chǎn);百草園項目穩(wěn)步推進。
二、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展
狠抓烤煙生產(chǎn),今年我鎮(zhèn)種植烤煙1261.7畝,超額完成市政府下達的1200畝任務(wù),烤煙總產(chǎn)量達到25萬斤。全鎮(zhèn)集中育秧共計12000畝,對育秧點實行種子、壯秧劑免費,投資超過20萬元。新購進插秧機、耕田機、收割機100臺,為農(nóng)業(yè)機械化打下了良好基礎(chǔ)。
三、民生事業(yè)加快發(fā)展
計生工作穩(wěn)步提升,落實措施328例,征收社會撫養(yǎng)費26.12萬元,符合政策生育率92.29%。建立健全社會保障體系,新農(nóng)合參合率95.41%,新農(nóng)保參保率82.8%。發(fā)放特困戶慰問款20余萬元,合作醫(yī)療窗口進行醫(yī)療報銷2531人次,共計145萬余元。投資500余萬元新建的,可以提供130個床位的敬老院項目工程接近尾聲,今年年底驗收;xx中學教師周轉(zhuǎn)房主體建設(shè)已完成,xx完小教師周轉(zhuǎn)房主體建設(shè)已完成一半工程;滬昆客專安置小區(qū)穩(wěn)步推進,xx農(nóng)商行建設(shè)用地已完成征拆。
四、基礎(chǔ)建設(shè)
扎實推進積極做好農(nóng)村公路維修養(yǎng)護工作,大力支持村級硬化工程;投入690多萬元建成集鎮(zhèn)污水處理廠,率先在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)試運行;啟動了九龍垃圾焚燒爐的建設(shè);3.5萬伏變電站主體工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完工運行;大力開展環(huán)境衛(wèi)生整治,積極實施全民綠化工程,使鎮(zhèn)村面貌不斷改觀。
五、社會大局和諧穩(wěn)定
全面推行網(wǎng)格化管理,走訪群眾6000余戶,為群眾提供法律咨詢279人次,舉辦法律知識講座4場次,為當事人避免和挽回經(jīng)濟損失80余萬元,調(diào)解處理各類矛盾糾紛216起,調(diào)處成功210起,調(diào)處率98%以上。
六、轉(zhuǎn)型發(fā)展
再奠新基xx新區(qū)建設(shè)已完成選址、測繪、初步規(guī)劃,各項手續(xù)正在申辦之中;已與投資商簽訂了前期萬元的投資協(xié)議,征地協(xié)議簽字率已達97%。目前正在啟動房屋拆遷、土地勘界、花木移栽、遷墳等工作。新區(qū)的建設(shè)將為xx新一輪發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
20XX年工作目標及措施
20XX年,是我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展史上的重要轉(zhuǎn)折點,也是我鎮(zhèn)推進轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的合力攻堅期。隨著瀏醴高速的順利通車,為我鎮(zhèn)跨越發(fā)展拓展了空間。我們一定要以此為契機,變廣闊空間為全新平臺,變發(fā)展藍圖為美好現(xiàn)實,進一步增強鎮(zhèn)域綜合競爭力,提高追趕崛起加速度,努力在新一輪趕超發(fā)展中把握先機、贏得主動,奮力譜寫xx發(fā)展新篇章。
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